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1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督审计项目组成员的各项工作;
2、 具有良好的计划、执行和管理能力,能高效完成审计工作任务;
3、交流业务信息、解决疑难问题、提出合理化建议;
4、具有良好的语言表达能力,善于沟通;
(1)具备较强的信息获取能力和敏锐的专业分析判断能力;
(2)具备扎实的文字功底和书面表达能力;
(3)具备良好的沟通协调能力和计划执行能力;
(4)工作认真负责,严谨务实,良好的团队合作精神。
1、负责管理日常财务管理工作;
2、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
3、参与公司财务管理程序和政策的'制定、维护、改进并监督执行;
4、参与投融资项目的财务测算、配合制定投融资方案。
负责公司合并报表体系的搭建与优化工作,确保对外披露财务报表的真实性、准确性和完整性;
审核子公司财务报表及分析报告,编制合并报表并对报表项目进行充分分析;
负责分析、判断公司及下属子公司新业务或重大事项的会计处理,对具体业务给予专业的会计处理意见;
负责上市公司的常规统计工作,协助提供外部需求的报表数据;
负责公司会计基础管理工作的.开展和监督,确保公司会计核算工作符合规范要求;
配合各类外部单位的检查工作;
指导公司及下属公司的会计核算,并根据公司业务发展需要,对会计核算政策进行修订、完善及培训;
职责:
1. 独立或带领小组完成审计项目,复核工作底稿,编制审计报告。(高级审计师要求)
2. 根据审计计划,具体实施审计程序,编制工作底稿,协助起草审计报告;(审计师要求)
3. 跟进审计建议和整改情况,并实施后续审计。
4. 协助完善公司审计工作规章制度及项目业务指导手册。
任职要求:
1. 具备会计或审计职称,持有CPA/CIA/CCSA资格,具有事务所经验者优先。
2. 具备项目管理能力,包括项目计划与预算、时间进度控制、项目质量监控等。
3. 具有财务审计、绩效审计、内控审计等工作经验;
4. 良好的`沟通能力,责任心强,注重职业道德。
1、负责财务管理和会计核算制度的`监督执行。
2、主持日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量。
3、编制实施公司预算、财务收支和资金筹措计划,监督成本核算和控制。
4、负责客户企业的财务和税务咨询。
5、上级安排的其他工作。
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