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1. 审核采购订单,采购合同,采购发票,付款凭证以及费用报销单据并进行相关账务处理;
2. 登记浦口现金、银行台账,整理购入合同并存档;
3. 组织月末盘库,并编制月末盘点表;
4. 月末结转成本,调账,结账;
5. 特殊原料的账务处理,统计成品销售以及供应商的往来;
6. 追踪反馈原材料差异表以及整理成本分析表;
7. 对会计凭证按月进行整理,装订;
8. 审核财务章的使用以及领导交给的临时性工作。
一、认真执行财务制度,遵守财经纪律,事实求是,廉洁奉公。
二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
三、负责公司的财务、会计工作。
四、负责审核费用报销单,审核销售单及各种收、支原始凭据。
五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。
六、与销售文员交接客户欠单,与部分客户对帐,月底核对客户应收款。
七、审核、监督各种款项的收支,做好财务核算,严格控制各项费用开支,降低费用支出。
八、认真核对往来帐款,定期清理企业呆帐、坏帐,及时监控、催收应收帐款,做到帐实相符。
九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
十、做好公司财务及相关档案管理工作,做到安全、保密。
十一、每天向总经理汇报公司帐户余额,合理调配资金。
十二、负责进项、销项发票的管理监督,做好合理纳税工作。
十三、做好公司财产的安全管理工作。
十四、完成总经理交办的其他工作。
1. 协助财务主管制定应收账款管理制度、账款催收办法等规章制度。
2. 根据销售内勤提供的订单和配置表,结合付款情况审核销售订单。。
3. 根据销售、售后内勤提供的开票通知,在ERP中对账,核对无误开具___,___领购缴销、保管。
4. 抵扣进项发票保管、认证,并核对进项税明细账、销项税明细账、金税系统,___汇总表整理和打印装订务。
5. 根据货款的付款原始凭证制作付款单勾稽采购订单,收款的流水制作收款单勾稽销售订单,并生成凭证。
6. 监督销售业务人员的货款回收情况,监督应收款项账户及其明细账目余额变化情况。
7. 应收账款账龄分析,并查找原因。
8. 核对往来,并发询证函。
9、协助外部机构对应收账款的审核,并向其提供相关信息。
10. 配合成本会计仓库盘点。
11. 负责往来原始凭证、记账凭证、收料通知单等会计资料的整理和打印装订。