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1、负责执行财务日常会计帐务处理等核算工作;
2、熟悉、认知、贯彻执行总部会计核算制度;
3、负责协助主管会计与供应商及内部兄弟单位的应收、应付往来账的核对及管理;
4、协助审核采购等部门或员工报送的报帐单、付款申请单及其明细;
5、负责执行每天收入确认、收款核销工作,出具收入报表;
6、定期核对现金、银行存款余额,并不定期对出纳的现金进行实地盘存,及时编制银行存款余额调节表;
7、协助财务经理或主管会计加强对门店仓库的管理。
8、协助主管会计实施资产、物品的清查、盘点工作。
9、协助财务经理和主管做好财务预算,对实际费用与预算进行审核、监控、定期分析、预测、调整;
10、协助财务经理和主管收集、整理、分析财务预算的执行情况,对各预算单位的考核提供依据;
11、负责完成财务经理或主管会计交办的其他工作。
1、 贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象,发现重大问题及时向部门领导报告,确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、 审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定,严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、 负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、 负责公司财务收支核算,即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、 保管好各类财务资质证件、印章。
6、 编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、 协调出纳员进行资金业务管理。
8、 对进项发票进行登记,并及时到税务机关认证。
9、 按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
10、编制应收应付、往来款项报表,每月传达到公司各部门进行帐目核对。
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对后台系统财务对账。
4、每月初和电商部对账,每日盘点库存现金,做好日清月结,账实相符。
5、协助领导办理银行日常对账,收付款、开票等相关事项。
6、做好领导交办的各项工作。
1、日常公司发票开具、购买
2、进销项发票数据认证、登记、统计汇总
3、金蝶系统收付凭证的入录、日常的纳税申报、银行资信证明事项
4、日常公司应收账款核对、合同的整理归档
5、员工人事关系的转入、转出 、人事钉钉系统统计
6、会计凭证的装订、保管
7、单位工商年报申报
8、服从领导交代的其他事项
1、起草和修改报告、文稿等;
2、及时准确的更新员工通讯录;管理公司网络、邮箱;
3、负责日常办公用品采购、发放、登记管理,办公室设备管理;
4、订阅年度报刊杂志,收发日常报刊杂志及交换邮件;
5、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理
6、保证前台所需物资的充足(如水、纸、设备、耗材及报销单据表格等)及费用结算。
7、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
8、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
9、协助财会文件的准备、归档和保管;
10、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
11、负责与银行、税务等部门的对外联络;
12、协助主管完成其他日常事务性工作。
1.必须严格遵守财经纪律,执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。
2.负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
3.正确区分经营收入与服务收入,严格成本、费用的核算,根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。
4.协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。
5.根据主任、部门经理的要求,及时、准确提供有关数据资料及报表。
6.每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对,做到帐帐、帐物、帐款相符,发现问题及时向主任、部门经理汇报。
7.每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。
8.按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。
9.积极参与经济活动分析和经营管理决策,当好领导的参谋和助手,定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
10.负责会计凭证,帐册凭证的保管及会计档案归档工作。