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财务内控岗位职责

2023-01-26 14:18:30

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第一篇:内控会计岗位职责

(1)按照制度及会计核算政策统筹落实公司的会计核算工作,对公司会计核算的规范性、数据的准确性负责;

(2)对会计核算过程实施监督、检查,审核其他核算主办岗位(如:销售主办会计、采购主办会计)编制的记账凭证;

(3)编制公司资产负债表、利润表、现金流量表及其他管理报表;

(4)统筹记账凭证的打印与装订,将装订好的记账凭证及时交付档案会计;

(5)会计核算工作与其他岗位的沟通与协调,统筹中介审计调整分录的账务处理;

(6)统筹货币资金、银行借款、短期借款的核算工作,制作现金调节表,收集银行对账单,对未达账项及时跟进并查明原因;

(7)每月度组织一次对出纳资金的盘点工作,确保账账、账实相符;

(8)统筹公司往来科目内部往来、外部客商往来的清理与核对,协助相关费用、其他往来的整改事项;统筹其他往来科目,定期输出其他往来科目余额表,对异常往来余额及时查明原因并加以说明,按公司规定报相关部门处理;

(9)部门领导安排的其他工作。

第二篇:内控会计岗位职责

岗位职责

1、负责公司会计报表、企业预算体系建立、企业经营 计划、企业预算编制、执行与控制工作;

2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作,公司财务战略规划的制定与实施。负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准;

3、从会计制度公司规范和节税原则,审核会计记帐凭证和原始凭证;

4、参与公司重要资金事项的分析和决策,为企业的经营运作、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;

5、负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表等;

6 、精通公司投/融资,对公司短期、长期的资金需求进行预测,制订并实施相应的解决方案;

7 、对公司融资项目进行深入调研和收益测算。编制项目融资建议书、融资分析报告、可行性研究报告等。

8 、监督内部各项资金的运用,确保资金安全,合理调度资金,提高资金使用效率;

任职资格

1、本科及以上学历,会计、财务、金融经济、审计等相关专业;

2、熟悉国家会计法规,精通国家财税法律规范和相关税收政策;

3、熟悉会计制度和银行、税务制度等;

4、熟悉投融资流程及相关财务资金的分配与盈利测算;

5、敬业、责任心强、工作认真仔细、思维敏捷、有抗压能力、有良好的职业操守。

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