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1、负责与供应商、客户的对账工作,按时准确地完成对账,及时跟踪回款;
2、核对应收账款,发现差异查明原因,沟通处理并核对账务;
3、负责就供应商、客户的账务相关需求与其他小组或公司其他相关部门对接;
4、对确实无法收回的应收账款及时查明原因,提出处理意见,按照规定经批准后执行;
5、优化对账流程,提高对账效率,对账单数据进行整理、分析、产出报告;
6、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据;
7、与各供应商、各部门保持良好合作关系。
1、落实、执行公司占翱艄芾碚
2、及时、准确核销客户的帐款作业
3、确保展ぷ髌分蚀锏焦疽
4、客户沟通的财务窗口
5、执行主管交待的工作
岗位职责:
1、负责公司应收账款核算和管理;及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度,定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况,并提出恰当的成本控制方案;
2、负责业务提成核算和管理;
3、负责公司发票开具及保管,对应收账款相关凭证进行相关账务处理,发现问题能及时上报并积极细心解决问题;
4、编制整理与应收账款相关的文件、报告;
5、对部分财务数据进行核算、分析、统计;
6、配合公司年度审计工作,提供相关资料;
7、领导交办的其他事宜。
岗位要求:
1、财务、金融等相关专业本科以上学历,持有初级会计师或以上证书;
2、有两年以上会计岗位工作经验,熟悉企业财务制度及应收账款对账流程;
3、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策;
4、具备良好的职业道德与素养,细心,有责任心,对数字敏感;
5、良好的沟通技巧、分析能力及解决问题的能力;
6、熟练操作各类办公/财务软件,熟练使用Excel。
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