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内控会计岗位职责(优秀范文三篇)

2023-01-26 14:15:50

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第一篇:内部控制岗位说明

内部控制岗位职责说明

按照国家财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》文件精神,现结合我校工作实际,制定本制度。

一、内部控制关键工作岗位

根据《行政事业单位内部控 制规范(试行)》,各级行政事业单位内部控制关键岗位主要包括:预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管 理以及内部 监督等 经济活动的关键岗位。具体包括:

1、财务管理 :会计、出纳、审计等岗位。2、政府采购 管理:采购岗位。

3、资产管理 :实物管理、账务管理等岗位。二、内部控制关键岗位责任制(一)财务管理 会计岗位职责 :

1.遵守国家有关财经法律、法规和内部管理制度,熟练掌握财务管理和会计核算业务;2.依法进行会计核算和监督,确保会计核算的真实、合法和完整;3.组织单位编制部门预算和部门决算;4.做好机关日常会计核算工作;5.负责编报财务、税务等报表;负责汇总编报事 业单位各种财务报表;6.负责保管财务专用章、并按规定使用;7.负责 会 计档案管理,做好会计凭证、账册的整理、装订、保管和移交工作。出纳岗位职责:

1.负责现金管理。妥善保管现金,根据会计凭证收付现金,及时核对现金日记账、做到日清月结 ;2.负责银行账户管理。根据会计凭证 收付款、登记存款日记账,定期与银行核对银行存款账户余额;3.保管单位法人名章,并按规定使用;4.负责转账支票、现金支票 的购买、使用、签发和保 管;5.负责其 他财务 票据的申领、使用、年检及保管。内部审计岗位职责: 1.遵守《中国内部审计 准则》及其他相关 规定,熟练掌握内部审计业务;2.依法实施内部 审计工作,保持独立性 和客观性;3.负责单位内部审计工作,包括:制定审计计划,实施内部审计,收集和评价审计证据,出具审计报告,实施后续审计;4.遵循保密性原则,慎重使用 内部审计资料 ;5.接受继续教育与培训,提高业务素质和能力; 6.负责指导单位的内部审计工作。(二)政府采购管理

主 要职责 :1.执行 政府采 购政策,贯彻执行国家《政府采购法 》;2.按照年度工作计划,负责按时征求、征集各使用单位的年度 采购需求意向; 3.在单 位年度预算中核定政府采购可用资金范围 内,依 据省财政厅下发的《吉林省省直行政事业单位通用办公设 备家具 购置费用预算标准》文件精神,负责对各使用单位上报的 采购意 向进行综合审核,提出合理的机关本级年度办公设备采购 意见,经财务处复核后报分管资产和分管经费的委领导签批;4.及时将 委领导签批同意后的购置计划下达各申请单位,指导各申 请单位 到具有政府采购资质的供货商实施自采,并监督实物的验 收、入 库和资产入账登记。(三)资产管理岗位

主 要职责 :1.负责固定资产的实物管理,包括房产、车辆、办公设备等,保障资产的合理配置和有效使用; 2.负责制定 委机关 固定资产管理相关制度,并组织实施和监督检查;3.负责 固定资产日常监督管理;4.负责对固定资产的产权 界定、产权变动、产权纠纷调处、资产评估、出租、出借等提出 具体意 见。三、内部控制关键岗位人员条件(一)财务管理

会计、出纳、内部审计人员:1.具备必要的会计、审计专业知 识和技 能,熟悉掌握有关法律、法规和制度,取得会计从业资格 证书、内部审计资格证书;2.忠于职守、坚持原则,廉洁自律;3.严守工 作纪律,遵守职业道德规范。实行回避制度。单位负责人、主管会计和审计工作负责人的直 系亲属 不得担任本单位的会计、审计机构负责人。会计、审计机构负责 人的直系亲属不得在本单位从事会计、出纳、审计工作。需 要回避 的直系亲属为:夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系 血亲以 及配偶亲属关系。(二)政府采购人员

1.热爱本 职工作,有较强的综合协调能力和大局意识; 2.具 有 较高的 业务能力,熟悉机关办公常用资产或设备的基本参数; 3.熟悉《 中华人民共和国 政府采购法》等有关法律、法规的基本 内 容,熟 练掌握机关办公设备采购的工作流程,能够准确把握政 府 采购工 作中的政策标准。(三)资产管理人员

1.热爱本 职工作,有较强的责任心和严谨认真的工作态度;

2.具有较 高的资产实物管理能力,熟悉机关各类资产或设备的基本 参数和 使用年限;3.熟 练掌握国务院、省政府下发的有关国有资产管理 的各项法律、法规和制度。四、内部控制关键岗位培训及轮岗(一)培训

建 立项目管理、财务管 理、政府采购管理、资 产管理培训制 度。以提升业务管理能力为目标,采取多层次、立体式培训方式,对 各处室、单位进行业务 培训。以关键岗位法律法规 与管理等为主要培训内容,通过举办专项培训班、参加国家和省级培训班、利用现 代信息手段进行集中培训、视频会议系统远程培训、互联网远程培训等培训方式,实 施培训全覆盖,进一步提高内部控制关键岗位人员 业务能力和管理水平。(二)轮岗

根据工作性质、岗位特 点和工作需要,内部控 制关键岗位实

行 轮岗交 流制度。在同一岗位工作满 3 年不足 5 年的,一般应进 行 轮岗交流,轮岗交流在各处室、事业单位内部之间 进行。本制度自下发之日起执行。

内部控制岗位职责描述

内部控制内部控制岗位职责材料

卫生院内部控制岗位职责清单(共14篇)

行政单位内部控制岗位职责材料

行政事业内部控制岗位职责

第二篇:内控会计岗位职责

1、了解并掌握公司的业务流程,制定财务相关规范操作;

2、负责库存、成本、收入核对,测算各项目利润率,为管理层提供决策依据;

3、负责应收、应付款追踪和管理

4、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作。

5、管理银行账户,及时与银行对账。

6、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作。

7、负责各项财务报表的编制,税务申报,工商年检;

8、负责年度财务预算,财务决算的编制;

9、独立处理和解决全套账务流程,规划公司税负情况

10、根据要求提供财务月报、季报和年报。

11、发票的开具与购买、以及电子发票系统维护。

12、员工薪酬、绩效的核算。

13、协助完成日常人事行政事务工作。

14、协助上级处理业务相关其他事宜

第三篇:内控会计岗位职责具体概述

1、有全盘工作经验,熟悉开票报税,及时编制月度/季度/年度各类财务报表;

2、熟悉公司成本的核算与分析,日常财务管理和成本控制,开展全面预算管理;

3、负责编制公司会计凭证,审核、装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿;

4、编制公司的总账和明细账,及时准确地记录公司业务往来;

5、严格审核费用报销及往来账款单据,每月对公司各项资产进行登记管理及盘点;

6、处理对税务方面的数据及相关月度各项税务申报工作;

7、完成上级领导交代其他工作;

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