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审计内控岗位职责(合集)

2023-01-26 14:08:51

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第一篇:审计岗位职责

1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;

2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;

3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;

4、 完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;

5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力;

第二篇:关于审计员的岗位职责

1.每日收集各营业点报表将现金收入汇总提供给出纳;

2.核对房价,进行过房租操作;

3.稽核各营业点提交的账单;

4.审核完单据,做日报表提交给部门领导;

5.每日编制银联卡号及金额、挂账单位及金额提交给应收会计;

6.核对并登记每日收到的发票票号给税务会计;

7.每日编制备用金补退表提交给前厅补退备用金做依据;

9、跟进并处理收银提供的有问题的单据;

10、协助应收会计处理对账时存有问题的单据;

11.定期对网络现付房进行返佣 10%,稽核技师提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

12、及时了解酒店的营销政策、销售价格、销售协议,熟悉各营业部门的运作流程,领导的签单权限和要求等。

13.其他临时工作 。

第三篇:财务审计岗位职责

职责描述:

1.宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。

2.负责财务管理制度建设与落实工作;

3.负责部门计划与总结工作;

4.负责公司预算与决算工作;

5.负责公司资金管理工作;

6.负责公司资产统筹与监管工作;

7.负责公司风险识别与管控工作;

8.负责公司审计工作;

9.负责公司税务筹划工作;

10.负责财务分析与改进工作;

11.负责财务架构优化工作;

12.负责财务审计线团队建设工作;

13.完成领导交办其他任务。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业

2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;

3、具有较强的沟通能力、协作能力。

4.、具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。

第四篇:财务审计岗位职责

岗位职责:

1、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

2、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行内部审计,检查公司资金、财务状况;

3、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;

4、完成公司交办的其他工作。

二、任职要求

1、具备良好的分析及逻辑思维能力,优秀的职业判断能力,较强的组织沟通能力,具有很强的原则性,良好的.职业素养与品德操守,较好的团队合作精神;

2、熟悉会计准则,对内部控制、内部审计、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻了解;

3、2年以上外审或内审工作经验,年龄28-45岁;

4、经济学、法务、审计相关专业,本科及以上学历,具有会计上岗证。

第五篇:审计岗位职责

1.根据审计计划和集团董事局要求,对公司及各分子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计,发现财务和经营管理上的问题和风险,提出有针对性建议,形成审计报告;

2.负责组织完成上市公司每季度的例行审计以及对接召开与例行审计相关的审计委员会工作;

3.根据工作安排对离职高管人员进行离任审计;

4.对相关审计资料、文件进行归档管理;

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