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岗位职责:
1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;
2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;
3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
任职资格:
1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。
2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。
3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。
4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。
1制定并持续优化公司内部审计管理制度与内部审计工作流程;
2、 编制内部审计年度工作计划;
3、 有针对性的对公司开展专项审计工作,重点关注对公司经营目标影响较大的高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等,为公司管理层提供决策建议;
4、 组织开展对下属公司重大经营活动,重大项目,重大经济合同等事项等有关的经济活动进行专项审计,并对发现的问题进行监督整改,并提交审计报告;
5、 组织开展公司所属专业公司负责人进行任期或任中经济责任审计,完成审计报告及审计档案整理及归档工作;
6、 协调配合上级公司以及外部监管机构对公司的审计监督检查工作;
7、 对内、外部审计中发现的问题督促相关单位进行整改,跟踪检查整改结果,防范风险发生;负责内部审计中介机构的选聘与监督管理。
1.主要负责公司项目工程审计。
2.负责工程项目的委托审计工作,做好对工程进度协调及对审计报告的审核工作
3.参与工程招标文件,工程材料,设备的招标活动并对工程付款负责审核监督
4.造价变更的审核
5.负责做好工程审计项目数据库录入工作,随时对数据库进行维护更新,保持数据库信息准确性。
6.做好工程审计项目档案管理工作
7.完成领导交代的其他工作
审计工程项目的整体造价、分段造价以及成本预算等工作的审计核算
具体实施公司所有工程项目的结算审计,并按时出具结算审核单
协助制订工程审计制度,编制工程审计相关指引
根据工作计划对工程模块进行审计,收集整理各项审计底稿和证据,撰写审计报告
负责工程造价审计工作,包括预算、变更签证、结算审计等
及时了解掌握工程造价变化情况信息,收集掌握与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件,实施工程预算动态管理
1、参与制定审计、财务制度,规范审计、财务工作的工作流程。
2、根据公司要求对分公司进行审核,向上级汇报分公司财务经营状况。
3、对公司及分公司的财务收支及经济活动进行审计监督。
4、监督分公司的财务运行情况,检查分公司的费用审核、应收款审核、管理合同佣金核算,向公司领导汇报工作。
5、完成上级临时交办的任务。