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审计内控岗位职责(推荐6篇)

2023-01-26 14:07:22

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第一篇:关于审计员的岗位职责

1. 全面了解公司的组织架构、关键部门的工作职责、公司运营模式等情况;

2.对公司整体层面及各个业务和日常经营管理过程中已有的控制流程,跟踪其执行况及控制的风险点等进行评估,持续优化;

3.设计适用于本企业的内部控制评价底稿与评价报告,确定具体的工作内容和披露格式;

4.不定期组织关键岗位人员进行内部控制培训与座谈,及时反馈实际工作中存在的控制缺陷,增强风险意识;

5.对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施执行评估和审计程序,形成审计工作底稿;

6.对评价中认定的内部控制缺陷与相关部门沟通采取应对措施实施整改工作,就整改工作的效果及新的内部控制运行有效性进行反馈和跟踪检查。

第二篇:关于审计员的岗位职责

1.对机构的计算机化系统/研究/设施和供应商进行检查/审核,维护审核文件及其他质量保证文件;

2.审核研究方案和最终报告及其修订,为GLP试验的最终报告准备QAU声明;

3.审查机构SOP是否符合GLP法规的规定;

4.不定期对机构进行质量检查;

5.发现问题及时向部门主管汇报,服从以及配合QA部门主管的工作安排。

第三篇:审计岗位职责

1、负责对业务过程中产生的单据、合同进行审核,并及时入账

2、增值税、附加税、企业所得税,财务报表申报;

3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。

4、编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理

5、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符

第四篇:审计岗位职责

岗位职责:

1、负责协助制订与完善集团审计管理制度和工作流程;

2、负责协助集团年度财务审计工作目标与审计计划的制订与执行;

3、负责定期对集团范围内各单位财务审计,按要求提出财务审计报告;

4、负责集团各单位绩效经营目标的执行与完成情况的审计,提出审计结果;

5、负责集团资产的处置、呆坏账清理确认工作的执行;

6、负责各项财务专项审计工作的实施;

7、负责集团各项财经违规、违纪案件的调查、取证与落实;

8、负责对集团投资、合作项目的财务评估与运营情况审计;

9、负责集团资产管理的检查与监督;

10、负责集团薪酬制度执行情况的检查与监督;

11、负责集团财务审计资料的整理、归档;

12、负责完成上级临时交办的各项工作。

任职要求:

1、财务、审计、企业管理相关专业,大专及以上学历,中级以上职称、CIA或注册会计师资格;

2、5年以上财务管理工作经验,至少3年以上财务经理或内部审计师工作经验;

3、丰富的内审工作经验、经济案件侦察经验者优先;

4、性格沉稳、意志坚强、原则性强,忠诚、可靠;

5、能适应频繁出差。

财务审计类岗位

第五篇:审计人员的职责内容

1、负责所辖范围内审计项目的实施并按时出具符合要求的审计报告;

2、负责和公司内相关部门进行沟通联系,获取审计所需资料;

3、根据审计内容和底稿,了解业务流程,提交审计报告,适时提出有效改进意见;

4、根据领导批复,跟进并检查审计发现问题的整改情况;

5、上级领导交办的其他工作任务。

第六篇:内部审计职责说明

1、协助建立质量检查体系,结合各部门工作清单推进SOP及稽核手册梳理;

2、按计划开展质量检查工作,与部门共同制定问题整改方案及计划,并跟进解决,促进部门质量管理工作提升;

3、总结分析部门日常业务开展中出现的各类问题,针对重大问题组织评估,出具案例分析,并组织学习分享;

4、负责出具考核结果,编写中心运营分析报告,给部门管理工作提供参考依据。

5、协助建设共享作业平台,技术驱动运营管理。

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