千文网小编为你整理了多篇相关的《车队核算员岗位职责》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在千文网还可以找到更多《车队核算员岗位职责》。
1、全面负责财务数据的日常管理工作;
2、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
3、负责会计核算和分析工作,并及时给相关领导提供财务方面的建议和计划;
4、负责资金、资产的管理工作,监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
5、协调公司与银行、国家财政、主管部门、税务部门的经济关系,做好税务筹划;
6、完成领导交办的其他工作。
1、及时了解各工地的进度、收款信息、签证等情况,参与项目成本全过程控制管理;
2、审核人工预估任务书、项目人工成本,对超过公司标准的情况时及时责令调整;
3、及时输入结算工程的技术工、辅工等信息,建立人工成本数据库;
4、对项目部材料及人工等工程成本进行测算,审核项目的赢利点、亏损点,找出产生的原因,提出合理建议,及时将情况汇报领导;
5、建立、健全公司成本管理体系,建立、健全成本控制规章制度,对新进人员预结算相关知识的普及;
6、完成上级领导交办的其他工作。
1.负责公司财务核算的审核、汇总及总帐、报表的编制工作。
2.负责公司各科目总帐与各岗位帐务核对并相符。
3.负责公司电算化工作的管理及财务软件、软盘的备份硬盘的管理。
4.负责公司凭证的审核、装订、归档、上报销毁工作。
5.负责公司会计档案的管理,按规定借阅、归还。
6.负责公司会计基础工作的规范管理及检查。
7.负责公司营销报表的编制及分析组织工作。
8.负责公司财务状况分析。
9.完成领导交办的其他工作,服从工作安排。
10.自觉遵守职业道德,执行保密规定。
11.做好领导交办的其他工作。
1、负责维护员工基本情况数据库,管理、填报各类事报表、台帐、卡片等;
2、积极参加各类安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练;
3、积极参加安全活动,提出有关安全生产的合理化建议;
4、完成车队临时交办的其他工作。
公司领导:
转眼间,20xx年在我们的不断努力中悄然而过,回首这一年,一年的工作离不开各部门同事的帮助和理解,同时更离不开领导的信任和支持。现将工作情况作如下总结汇报:
一、个人学习及思想情况
20xx年我本着爱岗敬业、坚持原则、提高技能、强化服务的原则,一方面积极参加当地组织的会计培训班,提高财务理论知识水平,并顺利取得会计从业资格证,为成为一名合格的核算人员奠定基础。在实际工作中坚持以财务人员的从业标准要求自己,廉洁自律,克己奉公。另一方面团结同志、默契配合,虽然配送中心人员各自担负的工作职责不同,但是能够相互学习、团结友爱,在工作中有问题相互讨论解决,有工作相互协助帮忙,充分体现分工不分家的互助精神。
二、岗位工作情况
1、票据核销情况
我配送中心主要票据有:过路过桥费、维修费、配件费、油料费、车辆年检费、日常办公费等。日常最多的费用就是过路过桥费,为了确保票据的真实性、准确性,每天我都要对当天的配送线路进行了解,对驾驶员报销的票据逐一核对,避免发生多报和漏报现象。此外,对临时发生的费用统一进行登记和核实,确保为公司财务提供最准确的基础数据。
2、单车核算情况
车队目前有车辆25台,单车核算是设备运行情况的整体反映,认真做好车辆各项费用的录入,严格按照车辆定额进行考核,查找车辆盈亏原因,提高配送中心管理水平。
3、工资核算情况
按照人事工作要求,每月按照月度运费结算报表对驾驶员和押运员工资进行核算,并严格按照公司的考核制度对油料、维修费超耗的人员进行扣款。
4、库房管理情况
库房管理上按照公司规定各种物资分类、分区存放,做到勤检查、勤核对,保证帐、物相符,并严防失火、失窃事件发生。并保持库房整洁、通风,避免物资受潮、受污。20xx年汉沽配送中心物资支领情况登记齐全,手续齐备,未发生盘亏或者盘盈现象。
5、预算报表情况
严格按照公司的要求做好预算工作,积极提高预算的符合率。
三、工作中存在的不足之处
1、专业化的财务知识有待进一步加强和积累。
2、公司各项财务管理制度需要进一步深入学习。
3、个人工作心里存在一定的惰性,有些工作没有深入进行。
4、与公司财务及其它部门的沟通需进一步强化。
四、下一步的工作计划
2、及时、准确上报单车核算资料,并合理分析单车成本;
3、认真登记经营核算路单表,及时提供准确、完整、真实的经营信息;
4、负责本配送中心日常业务的报销工作,及时准备的报销生产经营过程中发生的各项费用支出;
5、认真、及时地对有关资料进行收集、整理、汇总、归档。
1、负责公司税务相关工作,熟悉国税地税各项税种申报,发票开具;
2、负责公司员工社保的管理工作;
3、负责公司统计报表的收集、整理工作;
4、及时关注政府相关补贴政策,及时申报有关项目;
5、上级领导交办的其他工作。
1、销售订单的收发及录入,生产计划的录入,物料需求计划的生成;
2、负责K3生产任务单的录入,分解相关工作;
3、办理采购发票与入库单的核销,做好供应商往来账记录,提交供应商货款的支付申请;
4、汇总当月采购金额,统计当月采购交期达成率;
5、实时维护K3采购单价、付款条件和银行账号等供货信息;
6、配合财务部完成供应商往来账的三方核对工作;
7、负责本部门办公用品申购和文件管理工作;
8、完成领导交办的其他工作。