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银行安全保卫自查报告

2023-03-08 08:31:41

千文网小编为你整理了多篇相关的《银行安全保卫自查报告》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在千文网还可以找到更多《银行安全保卫自查报告》。

第一篇:银行网点安全隐患自查报告

我局对网络信息安全系统工作一直十分重视,成立了专门的领导组,建立健全了网络安全保密责任制和有关规章制度,由局信息中心统一管理,各科室负责各自的网络信息安全工作。严格落实有关网络信息安全保密方面的各项规定,采取了多种措施防范安全保密有关事件的发生,总体上看,我局网络信息安全保密工作做得比较扎实,效果也比较好,近年来未发现失泄密问题。

一、计算机涉密信息管理情况

今年以来,我局加强组织领导,强化宣传教育,落实工作责任,加强日常监督检查,将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质(软盘、U盘、移动硬盘等)的管理,采取专人保管、涉密文件单独存放,严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件,形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机(含笔记本电脑)实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离,并按照有关规定落实了保密措施,到目前为止,未发生一起计算机失密、泄密事故;其他非涉密计算机(含笔记本电脑)及网络使用,也严格按照局计算机保密信息系统管理办法落实了有关措施,确保了机关信息安全。

二、计算机和网络安全情况

一是网络安全方面。我局配备了防病毒软件、网络隔离卡,采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施,明确了网络安全责任,强化了网络安全工作。

二是信息系统安全方面实行领导审查签字制度。凡上传网站的信息,须经有关领导审查签字后方可上传;

二是开展经常性安全检查,主要对SQL注入攻击、跨站脚本攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管,认真做好系统安全日记。

三是日常管理方面切实抓好外网、网站和应用软件“五层管理”,确保“涉密计算机不上网,上网计算机不涉密”,严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查:

一是硬件安全,包括防雷、防火、防盗和电源连接等;

二是网络安全,包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等;

三是应用安全,包括网站、邮件系统、资源库管理、软件管理等。

三、硬件设备使用合理,软件设置规范,设备运行状况良好。

我局每台终端机都安装了防病毒软件,系统相关设备的应用一直采取规范化管理,硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定,单位硬件的运行环境符合要求,打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品;防雷地线正常,对于有问题的防雷插座已进行更换,防雷设备运行基本稳定,没有出现雷击事故;UPS运转正常。网站系统安全有效,暂未出现任何安全隐患。

四、通讯设备运转正常

我局网络系统的组成结构及其配置合理,并符合有关的安全规定;网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口也是通过安全检验、鉴定合格后才投入使用的,自安装以来运转基本正常。

五、严格管理、规范设备维护

我局对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。

在管理方面我们一是坚持“制度管人”。

二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在局开展网络安全知识宣传,使全体人员意识到了,计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下,计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面,专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记,并及时处理。对外来维护人员,要求有相关人员陪同,并对其身份和处理情况进行登记,规范设备的维护和管理。

六、网站安全及我局对网站安全方面有相关要求。

一是使用专属权限密码锁登陆后台;

二是上传文件提前进行病素检测;

三是网站分模块分权限进行维护,定期进后台清理垃圾文件;

四是网站更新专人负责。

七、安全制度制定落实情况

为确保计算机网络安全、实行了网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等以有效提高管理员的工作效率。同时我局结合自身情况制定计算机系统安全自查工作制度,做到四个确保:

一是系统管理员于每周五定期检查中心计算机系统,确保无隐患问题;

二是制作安全检查工作记录,确保工作落实;

三是实行领导定期询问制度,由系统管理员汇报计算机使用情况,确保情况随时掌握;

四是定期组织全局人员学习有关网络知识,提高计算机使用水平,确保预防。

八、安全教育

为保证我局网络安全有效地运行,减少病毒侵入,我局就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间,大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询,并得到了满意的答复。

第二篇:银行春节安全大检查工作自查报告通用17

根据项目部《关于开展20xx年元旦、春节节前安全大检查的通知》要求,自控班针对所辖设备的特点,结合检修和消缺工作积极开展、认真落实了检查工作。现对我班节前安全大检查活动期间的工作进行总结。

一、机组检修维护和冬季施工

1、机组检修维护。

结合季节特点和节前时段人员思想状态特点有针对性的开展了检修工作危险点分析预控,制定针对性措施,监督预防检修过程中人身及设备事故的发生。利用部门、班组安全日活动,班组班前会班后会等多种安全教育的形式,加强员工安全教育,提高员工安全生产自律行为;加强检修现场监督监察力度,重点对作业现场交叉作业、高空作业、起重作业、动火作业做好监管,严肃查处“三违”现象;重点检查了生产现场孔洞、盖板、作业脚手架、检修作业用电管理、各类安全标志、标识牌设置、作业人员安全帽、安全带佩戴和使用等方面存在的问题,逐一排查;针对本班已发生的不安全事件,班组内部进行了认真地分析、学习和总结。

2、冬季施工。

检查设备设施防寒防冻措施,对我班所辖设备的防寒防冻措施进行检查落实,检查防寒防冻设施是否维护到位,尤其是对涉及大坝安全、机组安全运行的重要设备、设施的防寒防冻责任落实情况进行了检查,将责任落实到每一个人。同时检查了防寒劳动保护用品的.使用情况。

二、设备消缺和隐患排查

1、设备消缺。

①针对5#机顶盖水位在0~450左右跳变问题,我班与其他班组配合及时对液位浮子加装稳流桶,保证顶盖排水泵正常运行。

②解决了上位机数据库中压风系统1#、2#减压阀后压力显示与实际不符的问题。

③消除了5F出口1805开关合闸时间监控上位机显示乱码缺的陷。

④消除了1F在线监测水导X、Y轴摆度无显示的缺陷。

⑤处理了部分工业电视无显示的缺陷。

⑥针对XXX电站3F调速器抽动的缺陷,我班同其它班组及时处理,初步分析了导致调速器抽动的原因,并对主配压阀位移传感器进行了更换和零位调整。还对导叶位移传感器电缆屏蔽层进行了检查和敷设。目前调速器抽动现象有所缓解。

⑦对X、X两站我班所辖机组监控、励磁、调速、辅机、交直流配电系统,公用系统、在线监测系统、工业电视系统、火灾报警系统、小机系统进行了全面系统地巡回检查。对历史遗留缺陷进行统计并组织消缺。对无法消除的缺陷统计并对缺陷原因汇总为书面材料及时上报。

2、隐患排查。

①结合设备整治对监控系统上位机组网及运行情况,进行了彻底检查。

②认真巡回检查直流系统设备,对蓄电池电压及容量进行了测试。

③结合设备整治对所辖设备盘柜进行防火封堵。电缆桥架安放了防火枕。

④对X、X两站我班所辖监控机房、交直流配电室、蓄电池室等卫生区进行了清扫并对所辖设备进行了全面检查。根据节前大检查的通知指示对监控系统进行了外观检查;对通讯串口连接情况进行了检查;检查了电源互备切换回路的元器件。经过检查未发现异常,所有供电电源、串口板接口、服务器、显示屏、UPS系统、电源切换系统均工作正常。对励磁系统、水机系统、调速系统、辅机及公用系统进行了全面检查,经过检查,除需消缺项目外未发现异常。

三、防火、防盗

全面开展了消防安全专项检查工作,对所辖设备易燃、易爆处进行重点检查。对设备区域、办公区域、生活区域消防器材进行了全面严格的检查,重点是监控机房的消防设施的完善,及时检查出了消防安全隐患,不仅加大了隐患的治理力度,而且对消防安全隐患做出相应的措施,加强了消防工作管理。同时加强了对班组员工做好公寓房间的安全用电和防火防盗工作的教育,要求离开时必须切断电源、水源、关闭门窗。

四、节日值班工作

结合节日期间安全生产特点和人员、施工的具体情况,合理安排了值班人员,保证值班力量。一是认真落实节日安全值班制度,杜绝酒后上岗(值班)。二是做好班组的交接班工作,及时召开工作交接会,做好各项工作的衔接;三是执行零事件报告制度,值班期间,如遇突发事故和异常情况,迅速采取有效措施予以处理和控制,并在第一时间汇报公司值班人员和主管领导。

在开展XXX水电站元旦、春节前安全大检查活动中,我们严格执行安全工作规程,做到了认真开展、认真落实、全面检查了自控班所辖相关设备,为XXX电站的稳定运行奠定了基础。

第三篇:银行安全运营自查报告

一、自查报告

按照分行转发省分行《关于加强全行安全生产的紧急通知》文件要求,我行及时召开了由主管行长、办公室负责人及各网点主任参加的会议,对300号文件精神进行了认真学习,对安全生产自查工作进行了安排部署。明确了由主管安全保卫工作的副行长负责,办公室及网点负责人组成检查小组,对全辖网点及金库安全生产工作开展自查。

严格落实双人守库、双人武装押运规定,运钞车配备了专职司机、随车业务员,金库管理中严格坚持“一密二钥三分离”制度,出入库由专职保卫陪同并进行登记,守库人员24小时值班,坚持了守库各项规定,杜绝了安全隐患发生。四是进一步加强公务车辆管理和员工交通安全教育,防止发生交通事故。五是严格落实案件(事故)报告制度,密切关注全行辖内不稳定因素。六是积极开展各类教育活动,加强作风建设。严格落实八项规定及上级行关于作风建设的相关规定,努力增收节支,业务招待费、差旅费等同比下降。

二、自查出的问题

通过自查,全行安全生产主要存在以下问题和不足。

1、各营业网点的`自助服务区网线电缆未能合理区分放置,电线存在私拉乱接现象,且暴露在显眼处,存在安全隐患。

2、营业网点现金业务柜台未安装连续记录的声音复核装置。

3、守库室无温控设施。

4、各网点atm机未设置一米线,其中康兴路支行无独立、封闭的操作间,atm与安装地面无牢固连接。

5、未制定押运途中突发事件处置预案。

6、消防安全制度不健全,消防记录不全;一年内组织开展消防安全宣传教育和培训少于2次。

7、支行计算机房未安装防盗安全门;支行计算机室未安装防盗安全门和与110报警服务台相连的紧急报警装置及入侵报警装置,不能准确探测报警区域内门、窗、通道等重点部位的入侵事件。

8、支行未制定计算机信息系统突发事件处置预案。

9、支行守库室未与110报警服务台相连。

10、无防范案件预案。

11、处置突发事件预案不健全。

三、存在问题主要原因

一是对安全生产工作认识还需要进一步提高,具体工作做的还不细致,对总分行制定的规章制度、措施落实等方面做的还不够。

二是由于条件限制,个别制度规定只能逐步落实,有的问题需要上级行统一协调解决。如与110报警系统联网、对守押人员进行擒敌、队列训练等。

四、整改情况及措施

对此次自查出的问题,自查小组及时向营业机构负责人进行了反馈,提出了明确的整改要求和整改时限,对能整改的及时进行了整改,一时不能整改的,制定了整改计划,争取尽快整改到位。

一是对自查中能够即时整改的问题,已督促负责人立即进行了整改,并已整改到位,以后再发现此类问题,加重处罚负责人。

二是对110联网的问题希望州分行安全保卫部与公安机关协调整改。

三是对于计算机房没有安装监控、防盗、报警、门禁系统的问题,积极向州分行申请经费,争取尽快整改。

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