首页 > 报告总结 > 述职报告 > 详情页

审计离任述职报告(推荐6篇)

2023-08-16 01:06:34

千文网小编为你整理了多篇相关的《审计离任述职报告(推荐6篇)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在千文网还可以找到更多《审计离任述职报告(推荐6篇)》。

第一篇:银行行长离任述职报告

根据离任审计的有关要求,结合实际情况,述职如下:

一、现状

我自00年0月被省分行聘为00支行党委书记、行长,于选择20xx年4月离任,我在任职期间主持了支行的所有工作,从业务营销管理到人力资源配的工作。在我任职期间,能严格遵守国家金融法律法规和银行各项规章制度,认真努力执行工作任务。努力执行贯彻上面布置的工作任务和战略部署,按照“以市场为导向,以客户为中心”,目标是追求价值最大化,努力迎合瞬息万变的市场,认真地分析地区经济发展现状和金融大环境,加快业务转型;强化管理和内控,加快服务质量效率的提升;加强领导班底的建设、党风政风建设,全面提升经营管理水平,较好地完成了聘期内各项责任目标。近两年来,00支行先后荣获省行“it蓝图先进单位”、分行“00年度内控三好第三名”、“中间业务收入先进集体”、“国际结算市占提升先进单位”、“迎国庆拔河比赛第二名”、“精神文明建设先进单位”等荣誉称号。

二、任职期间内工作职责履行情况

(一)聘期目标责任的完成程度及存在的问题和不足

本人任职以来,00支行各项综合经营计划和战略指标呈现良好发展态势,较好地完成了各项计划指标,各项业务得到了持续健康快速发展。

1、主要财务指标情况:

两年来,通过建立和完善以经济增加值为核心的激励考评体系,对重点业务产品、战略业务产品激励实行“谁营销谁得益”,

加大对基层机构和经营部门主要负责人激励力度,加快网点转型步伐,市场综合竞争能力得到稳步提升,赢利能力不断增强。20xx年、00年及20xx年一季度均完成分行中间业务收入计划的85%以上,完成率占全辖七大行之首。20xx年,实现中间业务总收入416万元,同比增长1587万元,完成分行任务88.0%;00年实现4346万元,完成分行任务85%;20xx年一季度,实现中间业务收入1030万元,完成率85.8%。员工费用、业务管理费、经济资本回报率、成本收入比等指标也都控制在合理水平,为00支行持续稳健发展夯实了基础。

2、业务发展情况:

(1)存款稳健增长。20xx年末,全行各项人民币存款余额实现了扭负,最终完成分行计划的6.77%,其中储蓄存款贡献了2.5亿元的新增,完成任务的62.02%。00年末,各项人民币存款余额实现了飞跃式的增长,超额完成分行任务17.6%,主要借助于人民币企业存款215%的完成率,各项外汇存款余额更是空前猛增,完成52%,外汇企业存款完成1444%;20xx年一季度,人民币各项存款完成88.73%,外汇各项存款完成率高达31%。两年来,00支行各项存款余额由20xx年初的41.76亿元增加到46.86亿元,人民币储蓄存款实现增长4.6亿元,人民币企业存款增长1.8亿元。

(2)贷款业务稳步发展。20xx年末,00支行各项贷款余额58亿元,比年初新增1.4亿元;00年末,各项贷款余额为6亿元,新增2亿元,增幅3.4%;20xx年第一季度各项贷款余额65亿元,比年初新增近6亿元,增幅1%。两年来,00支行各项贷款余额由20xx年初的56.6亿元增加到65亿元,公司贷款增长8亿元,零售贷款实现增长.5亿元。

(3)中间业务收入大幅提升。两年来,我致力于强化资源配的内在约束和政策导向作用,大力营销重点业务和新产品,中间业务收入逐年创新高,中间业务收入占全部收入的比重有了大幅度提高。两年来,中间业务收入逐年攀升,由00年末的

新增2428万元增加到00年末新增4346万元,增长了近1倍,成为000分行重要的效益增长点,获得分行“中间业务收入先进集体”荣誉称号。

3、采取的主要工作措施:

(1)严格成本管理,优化财务资源配,助推全行业务发展。加强对主要经营指标的指导与监督,实行动态监控、主动管理和及时通报。严格财务制度,坚决杜绝“小金库”。建立案件防控工作激励约束考评机制,促进提高案件风险管控能力。加强成本精细化管理,规范全行营销费用的管理与核算。

(2)把存款、贷款和中间业务作为重中之重,深化结构调整,加快业务发展,全面提升价值创造水平。在拼抢储蓄存款市场方面,认真抓好网点转型工作,加强客户关系维护和产品销售,全面提升服务效率和水平。为各网点配备专职客户经理,加强柜面服务管理,进一步引导柜面业务向电子银行和自助渠道转移。注重借记卡发卡规模和效益。扩大黄金、外汇、基金、理财、保险等个人理财类产品销售量,切实提高我行个人金融产品市场占有率。在拼抢对公存款市场方面,调动全行员工主观能动性,深入挖掘存量客户潜力,加大对重要客户的维护,加强低成本资金营销力度,确保存款总量和市场份额大幅度增长。加强对公结算账户数量营销,夯实客户基础。特别是加强基本结算账户和存款额度高、贡献度大的客户营销,将账户营销与存、贷款营销结合起来,利用我行优质产品吸引更多有价值的客户开户,不断扩大客户群体。

(3)积极调整优化信贷结构,加大优质项目的营销和投放力度。加强与政府职能部门沟通和衔接,积极与上级行和企业进行沟通,做好贷款项目储备和重点项目营销工作。对辖内新开工项目进行认真梳理和筛选,符合上级行准入标准的企业开展全面授信评级,并根据企业的需求按时投放贷款。

(4)全力推进中间业务发展,进一步优化收入结构。将中间业务作为我行转变发展方式、改善收入结构的重心,全力推动,努力实现超常规发展。突出重点,继续巩固和提升传统优势产品市场份额,提高公司和机构客户中间业务产品覆盖率。细分目标客户,大力发展理财产品,积极拓展个人结算账户,提高年费收缴率。理顺中间业务管理机制,促进各板块和各条线通力协作、联动营销,提高客户需求反馈速度和服务能力。充分发挥00核电合营公司供应链平台拓展融资功能,推进以保理、订单融资和融易达等替代流动资金贷款的力度,积极探索融资保函、国内综合保理、国内信用证等新兴业务,大力拓展投行业务。

4、存在的问题和不足:

(1)对我行的一些新产品、新业务学习不够,对产品属性、业务流程不十分了解,营销指导不到位。

(2)个别产品发展不均衡,如受市场经济环境限制,储蓄存款业务、基金业务开展得不理想。

(二)内部控制水平及存在的缺陷和不足

1、内部控制水平:

(1)内部控制环境较好。按照省分行改革框架,组织结构合理,部门间职责明确;严格建立和执行职业准入条件,各岗位职责清晰,重要岗位坚持执行定期轮岗及强制休假制度;加强监督检查力度,全员风险及控制意识较强,经营作风稳健;科学合理设定人力资源政策,为员工职业生涯打开晋升通道,以积极健康的企业文化的规范的规章制度约束员工职业道德行为;建立防范案件与风险的业务联合大检查机制,确保案件专项治理工作的连续性和有效性;组建横向衔接、纵向配合的反洗钱管理架构,明确关联交易日常管理部门和工作职责;建立有效的问责制和责任追究机制,使员工明晰在违反既定政策和程序时应该受到的处罚和程序;建立完整的再转授权机制,使全行各层级能够在职权范围内稳健经营。

(2)风险识别与评估机制不断完善。实施积极主动的风险管理,实现风险管理和业务发展及效益提高三同步。加强信贷审批管理,对资产质量进行全面分析,及时掌握借款人经营和财务等状况,判断风险发生的可能性,及时采取相应措施,将风险消灭在萌芽状态;准确把握有关标准和政策底线,加强前后台沟通,正确处理好营销与风险防范的关系,在风险可控的前提下,大力提高审批效率。通过资产质量情况提足各项准备金,进一步提高抗风险能力。对于柜台业务、结算业务、授权授信业务,各相关部门通过制作业务流程及业务操作规章制度,严防操作风险的发生。

(3)内部控制措施日益健全。强化员工执行力,狠抓制度落实。把治理“双十禁”工作作为全行效能监察的一项重要内容,认真做好自查自纠及清理等项工作。加大对规章制度落实情况的监督、检查力度,强化以基础管理和基层机构网点及负责人管理的工作,严格执行对业务风险点和重要岗位员工行为的“双排查”制度。把积分管理工作与年初确定的无案件奖励考评结合起来,纳入到考核体系中。积极配合监管部门工作,对发现的问题积极整改,跟踪复查,查找薄弱环节,不断完善制度和操作流程。认真落实安全综合管理责任制,层层签订责任书,定期对员工进行安全防范教育。完善防火灾、防抢劫、防盗窃、防诈骗等突发事件处预案。加强与押运公司的协调与合作,全行守押工作全部实现了社会化管理。建立健全消防、安防设备管理档案,对全区atm和营业场所的监控系统、信用卡柜台布局进行了改造,有效保证了各项业务安全运营。

(4)信息交流与反馈渠道比较顺畅。我行信息系统基本能够保证信息的适用、可靠、及时、完整及连续。经营及管理信息能够做到真实、完整、准确、安全,信息处理灵活有效,能够及时传递到领导决策层,信息传递渠道快捷畅通,信息管理系统安全可靠,提高了全行对经营风险的控制能力和对经营管理工作的决策能力。我行与外部监管机构、同业、客户、媒体和大众的信息交流与反馈能够及时准确、充分,严格遵照授权管理及新闻宣传管理办法等规定,对外信息披露符合规定。

(5)监督纠正与评价机制较为完整。实行监督检查常态化机制

加强对各项业务开展情况进行监督和评价,将纠正违规、违章操作行为切实纳入日常工作中。通过检查监督和远程监控,及时获取和知悉内部控制缺陷,对内部控制报告中提出的问题进行有效整改。独立性检查坚持日常检查、定期检查和不定期检查相结合,做到检查之前有方案,检查之中有记录,检查之后有整改。做好内、外部审计对内控缺陷的检查报告,明确职责,整改措施切实可行。理顺服务流程,增强主动服务意识,全面提升行务运转效率,真正建立起“二线服务一线,一线服务客户”的大服务格局。深入推进“平安中行”创建活动,做好安全保卫工作,有效防范各类案件和生产责任事故。

2、存在的缺陷和不足:

(1)精细化管理水平还有待于进一步提升。

(2)个别员工违规操作时有发生,操作风险防控工作需要进一步加强。

(三)持续经营能力的强弱及存在的问题和不足

1、持续经营能力不断增强。

多年来,我非常注重自身素质的提升,努力加强学习,适应新形势和新知识的变化,使自己能够准确把握国家经济金融政策和上级行的战略部署安排,不断增强自己的执政水平和能力。我始终牢固树立“以市场为导向,以客户为中心”的经营理念,坚持“为中国银行创造更大利润,为客户提供更好服务,为员工搭建广阔的发展平台,为社会承担全面的企业责任”的使命,致力于打造当地最好的银行。能够客观地分析同业市场经营形势的变化,基于对市场变化和客户需求,以及竞争对手的了解,有的放矢地开展工作。同时,坚持民主集中制原则,广泛听取各方面意见,有力地保证了各项经营决策的科学性和有效性,带领00支行干部员工在资产负债规模、经营效益、赢利能力、当地市场占比方面取得了较好的业绩,持续经营能力较强,进入了可持续良性发展阶段。

(1)充分发挥资源配的战略导向作用,不断完善和健全绩效考核机制,激励长期价值创造,优化财务资源配,促进经营能力持续发展。制订了《00支行员工激励方案》,在省分行激励的基础上,加大重点产品的激励力度。实行“费用定额管理”,高了全行成本效益意识和财务管理水平。深入推行全面成本管理,加强集中采购管理工作,细化各项成本管理措施。

(2)深入推进战略转型,扎实推动我行特色业务和战略转型业务快速健康发展。以全面推广“金融社保卡”金融服务方案为契机,加强与相关行业主管部门的联系和沟通,以行政事业单位合作作为基础,加深与行政事业单位的合作深度,重点拓展“金融社保卡”带来的商机。20xx年初,通过开展对公账户攻坚战活动,在账户数量上取得了初步成果,20xx年一季度,中小企客户新增4户,完成分行计划11%,网银开户新增17户,完成计划51%,结算账户新增56户,完成计划47%。以负债业务为基础,以产品和账户为抓手,强化源头客户作用,加大中间业务拓展力度。巩固代理业务优势,加大产品创新力度,努力增加中间业务收入。从20xx年初至20xx年一季度,00支行中间业务收入水平一直居全全辖七大行前列,直融贷款、保理、代理保险、基金、外汇黄金交易等产品成为中间业务收入的重要。电子银行业务充分发挥全行优势,开展联动营销,提升电子银行产品覆盖率。

(3)建立了覆盖全员的人力资源培训机制。根据业务发展需要和员工成长需求,组织不同层级、不同形式的培训学习,侧重于对网点业务经理、客户经理、一线网点人员进行经常化和多样式的业务适应培训。

(4)加快网点转型工作步伐。加强自助设备维护与管理,对网点功能实行统一管理,实施一站式服务,推行首问负责制、服务承诺制、责任追究制,深入开展不定期突击检查,加大监督检查力度,促进网点由核算交易型向营销服务型的根本转变。

(5)深化人力资源管理,加强党的建设、企业员工队伍建设和企业文化的建设。进一步加强基层党组织建设和各级领导班子建设,努力提高班子成员的领导能力和驾驭能力。充分发挥企业文化引领作用,宣传、培育“追求卓越”的核心价值观。开展心理知识辅导,提高员工心理素质和抗压能力。鼓励员工立足平凡岗位,创造非凡业绩,为百年中行事业培养人才。

2、存在的不足:

(1)电子银行账务性交易还有很大的提升空间。

(2)对私、公客户基础还比较薄弱,基本结算客户数量和质量都亟需进一步改善。

三、重大经营管理事项和案件事故及应承担的经济责任

(一)重大经营管理决策和审批事项及其结果

1、严格按照授权管理权限,在省分行转授权范围内按照业务相关规定进行纵向和横向再转授权。我本人严格按照省分行转授权范围依法合规开展工作,没有越权审批现象。

2、严格执行重大事项报告制度。对于工作中的重大事件,我按照权限分别组织召开行长办公会、党委会解决;对于超出职权范围需请示的事项,及时以文件形式上报省分行和地方相关部门。

3、对于大宗物品采购等事项,我严格按照集中采购管理办法进行管理,固定资产购建均控制在省分行下达的购建指标之内,没有违规或越权经营事项。

4、任职期间,我能够及时向省分行汇报和请示工作中的重要经营管理事项,没有发生投资、担保、重大财务会计事项调整等隐瞒实际情况的现象。

(二)重大经济案件和责任事故无。

(三)直接责任无。

(四)间接责任无。

四、其他需要说明的问题

(一)述职日所在单位未决诉讼无。

(二)述职日未了事项无。

五、述职人声明

(一)本人郑重声明,我对任职期间内本人分管工作及与本人相关的工作存在的风险或损失承担相应的责任。

(二)本人郑重承诺,我对以上述职报告内容的真实性和完整性负责,在审计过程中向审计组提供真实和完整的资料。

第二篇:离任审计个人述职报告

根据组织的安排,我于xx年6月离岗。按照领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及《晋城市城区审计局关于对原城区档案局局长侯强同志离任审计的通知》(城审经通[20xx]33号)精神,现将本人任期内负有主管责任和直接责任的财政、财务收支事项情况报告如下:

一、任职起止时间:xx年2月开始担任城区档案局局长,xx年6月离职,任期7年4个月。

二、职责范围:

(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示,负责全局工作。

(二)认真贯彻执行国家各项档案方针、政策以及区政府和上级业务主管部门的指示,加强指导检查,确保完成各项档案工作任务。

(三)加强班子、组织和队伍建设,提高班子和党组织战斗力,提高队伍的政治、业务素质。

(四)完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

三、履职情况:

在区委、区政府的正确领导下,在市档案局的监督指导下,在我任职期间,带领档案局干部职工紧紧围绕为社会建设服务这个中心,工作上有了全新的开拓,服务公众、档案保管、信息传播、社会教育、文化交流五大功能得到了进一步发挥,创新服务广受好评,业务成效显著。

一是档案社会服务功能全新拓展。档案服务利用长足发展:20xx年以来,我区档案部门每年接待各级利用者2000余人次,调阅案卷 5000余卷次。逐年均呈现明显增长趋势。

二是档案馆硬件设施显著改善。从xx年3000元的档案事业费到现在的15000元,翻了5翻,特别是在06年解决档案人员健康津贴,在07年区政府拨款总计10余万元,配备了工作用车,以及电脑5台,激光打印机、扫描仪、复印机、档案管理软件等设备以及空调、吸尘器、温湿度仪等,使档案馆向现代化综合档案馆迈进了一大步,从很大程度上改善了区档案馆的落后面貌,档案保管条件明显改善。

三是确保档案安全。我任档案局局长以来,始终把档案安全工作放在首位,确保档案安全不出现一丝一毫的纰漏。为此,局里专门成立了由我任组长的安全工作领导小组,还制定完善了档案安全的制度,将档案安全工作分解到人,责任到人,确保档案安全万无一失。

四是抓好党风廉政建设和反腐败工作。针对档案部门的特点,我注重抓廉政和反腐工作。一方面加强干部职工的学习教育,带领党员干部学习反腐败理论文章,组织讨论时事政策,观看反贪腐警示教育片。另一方面建立完善各项监督机制,公开办事程序,严格财会制度,设立举报电话。三是加强财务管理,对单位收入、支出分人负责,对合同、票据专人管理,实现了财务公开,在单位努力营造一个公开、公平、公正、廉洁自律、风清气正的工作环境。

第三篇:审计述职报告

前言

20xx年1月,我应聘成为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、的一员,承蒙领导信任,我履职集团高哲审计部审计员岗位。在工作当中,我学习到了许多先进管理经验和知识。

20xx年-20xx年度,在公司领导的关怀和指导下,我参与20xx年度年报审计、专项审计和管理咨询业务,编写(复核)审计工作底稿与审计工作报告,组织项目组审计人员进行业务学习。经过大家的共同帮助和自己的努力,在工作取得了我自己认可的成绩,主要表现在:1、在国有企业大项目上担任了项目组负责人,负责企业沟通和项目助理的工作复核;2、较去年相比,个人工作能力逐步提高,审计工作也逐步规范;3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解。但仍存在一定的不足,这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距,不过我相信有公司领导的信任,有团队伙伴们的理解、支持和配合,再加上我会勤奋工作、以身作则,我想我日后的工作一定会干得有声有色。下面我从两个方面汇报个人工作:

一、20xx-2015年度工作总结

1、20xx年国电华北集团分子公司年报审计

本年度年报审计印象最深的是我担任了国电华北集团山西四家火电厂的现场负责人,吸取上年的经验教训,现场对于其他助理的帮助,工作上的督促和指导我更加关心和注重了,且较去年相比我思考

问题更加深入了,作为这个火电项目的项目组负责人,我觉得今年的进步较以往进步都很大,当然这些进步离不开我的项目经理的帮助,给了我开阔的思路和追根究底的思维,让我对于年报审计积累的更多的经验。

为确保审计工作顺利进行,我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,编制了操作性和针对性较强的审计方案,并对关联事项进行了细化和完善,对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理,充分做好审前准备工作。进行现场审计前,组织召开审前会议,进一步明确审计范围和审计目标,提高项目组的认知度。通过预审培训提高了认识,形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。

2、审计部日常事务管理

1)加强学习,提高能力

审计工作能否正常进行,与审计人员的综合素质与能力息息相关。为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度,我积极努力的学习本专业的会计准则和会计制度,此外我还预备多学习些感兴趣的专业,如管理咨询业务知识等。平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识,如税务、管理咨询等方面,以适应全面审计、深度审计的要求,争取适当弥补目前重要审计人员的缺位

2)不断学习,积极进取

为了逐渐提高我们审计人员的业务能力,高所提供大家共同学习的机会,每当空闲时间,高所都会组织培训,明确和部署工作重点,探讨审计方法,提出应该注意的事项,组织审计人员进行内审工作经

验分享。

3)工作严谨,注重细节

要做好审计工作,需要进行大量基础性的工作,包括检查、分析各类资料,掌握有关规定,收集相关证据,提取有用信息。审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确,与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切,往往一个细小的过失和疏忽,增加了审计风险,甚至可能会导致审计结论的错误。工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料,它是审计证据的载体,也是形成审计结论的依据。

这次高所组织的项目组内部检查,我发现了自身审计工作上仍然存在疏忽和失误,日后需要更加认真仔细,吸取教训,努力学习改正。

4)沟通协调,注重实效

审计报告是领导决策的参考依据,质控对审计工作倍加关注,对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中,我要更加注重实效,在认真做好审计工作、编好审计报告的同时,须更加注重同被审单位的的交流与沟通,争取做到零误差。

二、20xx年下半年-20xx年的工作计划

在过去的一年里,我个人的工作虽然取得了一些成绩,但是,我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里,我要以更加高度的责任心和忠诚度,以更高的标准来要求自己,做好份内的事,担当职责使命,

让责任成为一种职业习惯,实现自己的岗位价值。

1、 按照集团审计工作计划,制定个人工作计划,理清思路;

2、 加强个人业务学习,与大家一道共同提高业务能力、分享审计工

作经验;

3、 以认真的工作作风、务实的工作态度、良好的工作结果,进一步

提高审计质量。以公司利益不受损害为衡量一切利益关系和处理一切矛盾时的最高法则;

4、 结合公司实际,着眼于为公司经济发展服务,把服务意识融于整

个审计过程中。对被审单位进行公平、合理、客观的评价和监督,最重要的是针对审计过程中发现的问题,帮助被审单位制定更为合理有效的内部控制制度,加强内部控制;

5、 进一步转换思路,改进审计方法、审计手段,突出审计工作重点,

识别和查找业务工作中的风险点和可控制点,从“事后追踪”逐步转为“事前和事中的监督与风险防范”,使审计工作向高层次发展,发挥现代审计的作用,为领导决策提供更为科学、合理的依据;

6、 增加团队凝聚力,组织或参加团队活动;

7、 保质保量地完成领导交办的工作。

三、结语

我们都知道,当水的温度升到99℃时,还不是开水,其价值有限;若再添加一把火,在99℃的基础上再升高1℃就会使水沸腾,并

产生大量水蒸气来开动机器,从而获得巨大的动力和经济价值。这也就像我们的工作,完成99%不算成功,往往是“差一点”而导致整个工作不到位。俗语说“众人拾柴火焰高”,在今后的工作中,我会一如既往地与全体伙伴一道,努力工作,尽职尽责,精于细节,“肩负责任,创造未来”。

四、建议

鉴于本身事务所的性质流动性比较强,多组织一些企业活动或室外拓展训练,增强企业凝聚力,舒缓员工紧张的工作压力。

20xx年7月9日星期四

第四篇:审计述职报告

20xx年,审计局在区委、区政府、区纪委和区直机关党委的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、省、市、区纪委会议精神,严格按照《贵阳市白云区党风廉政建设责任制》的要求,全面推进党的思想、组织、作风和制度建设,为促进我区经济社会又好又快发展营造良好的环境。现将20xx年党风廉政建设工作总结如下:

一、年度工作完成情况

(一)加强党风廉政建设宣传教育,增强廉洁自律意识。

局领导班子高度重视,把反腐倡廉作为一项重要任务来抓,领导班子充分认识到开展防腐倡廉宣传教育是提高党员领导干部防腐拒变能力,从根本上抓好党风廉政建设和反腐败工作的基础工程和重要举措。采取多种形式在干部职工中开展反腐倡廉宣传教育,实行走出去和请进来、个人学与集中学相结合等方式,对干部职工进行示范和警示教育,安排廉政内容进行学习。同时运用媒介搞好宣传教育,大力宣传党风廉政建设和反腐败工作的方针、政策,及时报道中央和自治区、市关于反腐倡廉工作的重大举措,形成一个良好的舆论宣传氛围,使我们党反腐倡廉的决心、政策、方针深入人心,得到更好的落实。

(二)审计业务工作开展情况,按照今年审计工作要求,结合我区实际和审计人力资源现状,20xx年度拟定审计计划项目20项,即:区级财政预算执行审计3项,部门预算执行审计3个,乡镇财政决算审计1项,经济责任审计6项,专项资金审计和调查6项(根据上级审计机关安排调减土地出让金专项审计1项,20xx年以来安置房建设专项审计调查1项,调增稳增长促改革调结构跟踪审计1项),基本建设项目1项,重点投资项目审计,400项投资项目概预结算评审工作,完成在建项目200人次以上的现场跟踪监督。截止总结日,我局已共完成审计项目和审计事项45个(含户户通审计项目),查出违规资金765万元,管理不规范资金193371万元,己上交财政金额44万元,下达审计决定4条;提出审计建议46条,全部被审计单位采纳;完成概算、预算、结算评审事项679项,节约财政投资资金5.04亿元。到12月底,可全面完成审计项目和审计事项45个,完成概算、预算、结算评审事项750项,节约财政投资资金5.5亿元。上报各类简报信息累计在100篇,被省审计厅、市审计局、白云快讯累计采用50篇次。

(三)全面落实党风廉政建设责任制。

一是深入开展党的群众路线教育实践活动和“访民情、惠民生、聚民心”活动。修订和完善了审计局职工绩效考评、出台了《白云区审计局办公用品采购及管理制度》、《经济责任审计联席会议制度(试行)》《白云区审计局“三公经费”管理使用公开制度》、《白云区审计局党组中心组学习制度》、《白云区审计局信访首问责任制度》、《白云区审计局岗位责任制》等制度,推动了改进工作作风、密切联系群众工作常态化、长效化。

从科学发展的大局着手,充分发挥审计“免疫系统”功能,提高依法审计的能力,为此要狠练基本功,在内强化制度建设、狠抓机关作风,制定了《局工作人员目标责任考核办法》;《局工作人员考勤制度》;《效能建设责任追究制度》;《政务公开制度》;《业务招待费开支管理制度》;《车辆管理制度》等,用制度管人管事,对违反效能建设规定的工作人员一年内被告诫一次的,年度考核不能评为优秀;年内被效能告诫二次的当年年度考核不能评为称职,并扣发年度奖金;年内被告诫三次的予以调整工作岗位,并提交任免机关给予处理,取消该科室当年评优、评先资格。

切实加强自身建设,全面提高审计效能,开创了审计工作的新局面。并通过集中开展突出问题专项整治,有效遏制“四风”,助推党风政风的整体好转。本局作为艳山红镇程官村的帮扶单位,在业务人员少、任务重的困难下,仍选派一名工作人员深入基层。并组织领导班子多次下村了解该村及工作组基本情况,出资20000元帮助低保农户夏琼英多方筹集资金修建住房。完成了全国扶贫日公募募捐活动,全体审计干部职工进行捐款,同时还对帮扶村程官村10户困难农户进行入户走访调研和征求意见,并针对他们的自身,给予相应生产、生活资金补助,共计3000元。

二是加强领导班子廉政建设。严格遵守领导干部廉洁自律的各项规定,坚持“权为民所用,情为民所系,利为民所谋”,切实发挥班子集体在勤政廉政建设方面的表率和示范作用。深入贯彻落实党风廉政建设责任制。年初,班子成员与干部签订党风廉政建设与业务工作同考核,形成了一级对一级负责的党风廉政建设责任网络。建立健全制度,局党组在年初组织全体干部职工对机关各项制度进行修订、完善。先后建立健全了党务政务公开、领导干部责任追究等制度,通过严格执行制度,使单位的人权、财权、物权置于民主监督之下,直接规范了领导班子的行为,促进了班子勤政廉政建设。在审计系统建立廉政风险防范机制制度,每位干部结合自己工作实际,找准风险点,制定相应的防范措施,有效抑制了腐败现象的发生。

三是深入贯彻民主集中制。正确处理民主与集中、个人与集体的关系,在重大事项的决策上,集思广益,科学决策,基本做到了“事必议、议必决,决必行,行必果”。通过批评与自我批评沟通思想、形成共识、达到统一,营造了浓厚的民主氛围,促进了各项工作的顺利开展。班子成员之间、班子成员与一般干部职工之间,采取面对面交流的形式开展“交心谈心”活动,拉近了与干部职工之间的距离,及时掌握了干部职工思想动态,增强了凝聚力和战斗力。

通过落实各项工作制度,党风廉政建设得到加强,没有发现过干部职工违法违纪现象,树立了一支政治强、业务精、作风正、高效廉洁的审计干部队伍。

二、明年工作打算

继续加强审计业务、廉政法律法规的学习,通过提高自身修养、素质和各项制度的落实,构筑拒腐防变的长堤,把审计工作与党风廉政建设工作有机结合,抓党建,促经济,抓党风廉政建设,促工作效率提高,齐抓共管,共同推进。

(一)坚持严格遵循“一岗双责”的工作要求,全面落实党风廉政建设责任制

局党组一班人要严格按照“一岗双责”的要求,把反腐倡廉工作纳入重要议事日程,紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署,全面落实党风廉政建设责任制。明确廉政内容和廉政职责,形成一级抓一级、层层抓落实的互动格局。严格执行干部任职廉政谈话制度和责任追究制,特别是对违反审计工作八项纪律,工作不力,政令不畅的人,要严肃处理。

(二)坚持把强化宣传和注重教育相结合,筑牢拒腐防变的思想道德防线

我们要始终坚持把加强廉政文化建设,加强对党员干部的正面教育引导,构筑拒腐防变思想道德防线作为从源头上遏制腐败的重要举措,在全局大力营造“讲廉、倡廉、崇廉、尊廉”的浓厚氛围,着力打造一支勤政廉洁、务实高效、纪律严明的审计干部队伍。一是开展形势教育。组织广大党员干部学习中央、省、市、区领导关于党风廉政建设和反腐败工作的讲话精神和重大决策部署,教育每个同志一定要认清形势,在思想上引起高度重视,做到严于律己,洁身自好。二是开展法规纪律教育。加大对干部职工进行廉政、法规教育,认真学习新近下发的廉政准则,定期聘请地区、县纪委领导开展廉政培训。三是注重正反面典型教育。通过制作廉政宣传专栏等多种形式的廉政文化建设活动,抓好正面教育引导。利用警示教育片、警示教育书刊,对干部职工进行警示教育,给党员干部算“政治账、经济账、家庭账、亲情账”从中吸取教训,做到警钟常鸣,树立审计干部廉洁奉公,艰苦奋斗的良好形象。

第五篇:离任审计个人述职报告

一、加强制度建设,合法合规经营

一年来,本人能够认真学习国家的大政方针,在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致,能认真贯彻执行银监部门、总行等相关金融法律、法规、方针、政策和有关规章制度,“合用规经营”理念打造现代金融企业,不断完善支行相关制度建设,建立合规企业文化,用合规创造效益,合规创造企业价值。

二、强化内控管理,努力完成目标任务

在任期间,本人在不断加强自身学习、自我完善的同时,对支行各项工作不断加强管理,严格考核。坚持“以人为本”的管理理念,坚持经营、管理两手都要抓,两手都要硬,从调动职工积极性入手,切实开展工作,以鼓励为主,奖勤罚懒,鞭策后进,按实绩进行考核,积极构建和谐支行。至本年年末,我行各项存款xx万元,完成必成数xx万元的xx%,完成力争数xx万元的xx%,存贷比xx%。各项贷款余额xx万元,全年实现贷款利息收入xx万元,年末实现账面利润xx万元。至本年末,我行不良资产余额xx万元,不良贷款占比xx%。一年来,我行始终保持良好的运行状态。至目前止,本单位和个人均未因违规违纪受到相关部门的处罚和处分。不存在屡查屡犯问题。

三、业务开展情况

一年来,本人始终坚持“存款立行、效益兴行”的宗旨,积极投入工作,不断转变经营理念,强化服务意识,充分发挥主观能动性,积极加强管理。两年来,我行各项表内、表外业务共同发展,通过全体员工的共同努力,业务进入上升的快速通道。

1、内部控制管理根据上级银监部门和总行的要求,我行不断加强自身的制度建设,进行不断的梳理和完善,对内控管理的各个环节加强制约,不断完善新业务的操作规程和流程,同时加强考核,以考核促提高,以提高促发展。从制度、会计、信贷、安全等多方面,形成相互融通相互制约机制。

2、财务会计管理对财务会计方面:

①加强学习和内部管理。对上级管理部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习,并严格按照操作流程办理各项业务,确保结算和核算质量,特别是事后监督系统上线后,更加强了对业务的事前和事中监督,有效地防止了各类案件的发生,并定期组织内部人员进行技能训练,不断提高综合业务素质;

②加强核算,提高经营效益。随时关注我行与清算中心往来账款,确保业务正常开展资金,在现金管理上,做到勤调款、勤送款,在业务正常开展的前提下,力求将库存现金控制在核定的范围以内,尽量减少不生息资产的占用。严格按“三个办法,一个指引”制度,对贷款出账按照提款申请表认真进行核对。每月企业贷款结息日之前都对贷款利息进行测算,对账户余额不足结息的,及时予以提示,确保结息日利息全部到账。

③切实加强财务管理制度,合理使用资金。严格按总行规定列支各项费用,坚持勤俭节约,不铺张浪费。

3、信贷管理一年来,我行始终把信贷风险防范放在首位,严格贷款“三查”,规范贷款运作,把握贷款投向,优化信贷结构,加强对贷款操作过程中各个环节的规范管理和程式化操作,重点加强贷后管理,健全风险监控机制,对出现风险的贷款早介入、早处Z,争取主动,控制风险。同时按照“有保有压、区别对待、择优扶持”的原则,加强客户准入机制,准确把握贷款投向,优化信贷结构,严格审查客户资信状况和资金实力,及时了解、掌握客户的生产经营、信贷资金使用等情况,充分运用风险分类工具防范和控制风险,对“两高一剩”“五小企业” 、 、建筑业项目经理等行业贷款逐步有序退出,进一步优化信贷结构,促进业务健康发展。坚持文明办贷、廉政办贷,严格执行信贷承诺,杜绝吃、拿、卡、要的歪风斜气,从行长到信贷员,人人树形象,个个是楷模,凡是经调查能放的贷款以最快的速度在承诺期间内办理,不能放的贷款当面说明原因,不推诿、不拖泥带水,在社会上形成了良好的口碑。

4、安全保卫管理安全保卫工作是各项工作的重中之重,在日常管理中,安全逢会必讲,包括日常业务办理过程中的安全,“生命之门”――通勤门的日常管理,夜间值班守库的安全管理等,通过对各种预案的演练,不断加强员工的安全防范意识,确保集体财产和人身的安全,防患于未然。

5、计算机管理在计算机日常管理中,要求员工做到爱护机器,保持设备清洁,保证设备的良好运行,以便业务工作的顺利开展。杜绝对机器的带电操作,禁止私自在计算机上安装非法软件、游戏、电影等,对外来设备禁止与网点计算机连接,并定期、不定期对所辖网点进行检查,确保机器设备的良好运行状态对业务的重要支撑作用。

四、文明优质服务开展情况

服务是企业的生命线,一年来,我行在不断加强柜面服务的同时,立足“服务三农”“服务中小企业” 、服务人民,在员工中开展职业道德和服务意识教育,不断增强竞争意识,以“用心取信,追求卓越”的企业精神作为核心价值理念,为成为调兵山地区最优秀的银行共同努力奋斗。平时工作中,对照文明服务规范的要求,要求员工从“我”做起,按照文明礼仪服务规范的要求,做到从内心为客户着想,

而不只是停留在口头及表面,想客户所想,急客户所急,真正为客户排忧解难,真正体现“人民自己的银行” 。从细节入手,真诚的一次微笑、简单的一声问候、温暖的一杯白开水、礼貌的一次让坐,无时无处不体现了惠民人的热情、周到、贴心,从而更拉近了与客户的距离,达到了心的交流、情感的升华。

五、经济责任履行情况

1、财务经济责任在本人任职期内,各项固定资产购Z等均符合规定,八项费用指标多年来均有结余,账面利润反映真实,无资产流失、截留利润和私设小金库现象,无未先出具申请报告而动用授权外的营业费用及其他资金支出的现象。

2、经济法律责任在本人任职期内,我支行未发生经济责任事故,目前不存在“九种人”现象。六、廉洁自律,克己奉公在任期间,本人在廉洁自律方面严格要求自己,坚持自身人生观、价值观的不断改造,认真学习社会主义荣辱观,贯彻科学发展观,严格管理,从严治行,要求职工做到的,我首先做到,要求职工不做的,我首先不做,做到管好自已的人,看好自己的门,全行廉政建设无案件。

回顾任期内的各项工作,本人基本能完成了年初计划的各项经营任务,做到各项存款稳步增长,信贷投放审慎合规,不良贷款努力压降,贷款利息收入持续增加,职工收入逐步递增。一年来,本人虽然取得了一些成绩,但还存在许多不足之处。展望未来,我信心十足,有各位朋友的关心、支持,有我们调兵山惠民村镇银行行全体员工的共同努力,我相信,我们惠民村镇银行的明天将更加灿烂辉煌。

以上述职述廉,不当之处,请指正。

第六篇:审计述职报告

20xx年,我局以党的十八大精神为指导,以科学发展观为统领,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,突出解决经济社会的热点、难点和领导关注、群众关心的问题,认真履行审计监督职责,较好地完成了各项工作任务。

一、20xx年工作总结

今年,我局共完成50个项目,查出违规问题金额56.2万元,管理不规范金额56671万元,核减投资额181万元。提出审计建议并被采纳232条,上报审计信息50篇。对审计查出的问题,我局依法作出了审计处理,大部分问题已得到了纠正和改进,有些正在积极整改中。

(一)以经济建设为中心,突出审计服务理念。一是年初制定审计计划,从服务全区经济建设发展大局出发,把区委、区政府关注、人民群众关心的问题作为审计重点;二是审计人员在审计过程中,明确审计思路,注重从服务经济发展的大局出发来分析问题、解决问题,不断提高财政资金的使用效益;三是审计人员不仅要发现问题,揭示问题,而且要提出解决问题的方法和建议,督促被审计单位建章立制,堵塞漏洞,加强管理,规范财政财务收支行为,从制度和机制上预防违规违纪问题的再度发生。

(二)以深化财政审计为主线,加强财政预算执行审计。

今年,我局集中力量,整体联动,紧紧围绕财政资金的收支与管理使用这条线,理清收支渠道,指出了我区财政存在预算编制不够准确、政府性债务负担重、虚减预算支出、往来款未能及时清理、部分单位“三公经费”支出占比较大等问题,查出主要问题金额51032万元,提出了审计建议,促使区财政局不断深化财政体制改革和健全公共财政体系,继续推进财政支出绩效评价,深化国库集中支付、政府采购管理改革,进一步提高财政管理水平。

(三)以绩效评价为重点,抓好领导干部经济责任审计。

今年,我局共完成5名领导干部经济责任审计,审计查出主要问题39个,违规问题金额56.2万元,管理不规范金额2961万元,其中:未落实收支两条线和专户管理规定9万元,违规改变项目计划和资金用途5万元,乱收费乱摊乱罚款3万元,超标准、超范围发放补助39.2万元,资金滞留闲置35万元,未执行政府采购117万元,其他2809万元。对审计发现的问题,我局对被审计领导干部应承担的责任作出了实事求是的界定和客观公正的评价,分别向被审计单位提出了整改意见,对违法违规问题依法作出了审计处理决定,促进了领导干部执行财经法规的自觉意识和责任意识,提高领导干部的民主决策能力和当家理财的水平。同时,也为组织和纪检监察机关提供较为详实的情况,使审计结果切实变成干部任用、奖惩等全面考核的依据,也为逐步完善干部考核、评价打下坚实的基础。

(四)以最大限度减少政府投资资金流失为重点,做好政府投资项目审计。今年,我局共审结政府投资审计项目36个,审计金额1714万元,审定金额1533万元,核减工程款181万元,平均核减率11%。从报审额上看,送审项目以小型零星工程居多,且多数欠规范,核减率相应也较高。审计表明,通过各部门共同努力,我区在政府投资项目的审批、管理、规范项目资金拨付程序、提高资金使用效益等方面不断规范化、科学化。同时,审计也反映政府投资项目在承发包、投资控制等环节存在一些问题,如工程价款高估冒算现象仍较严重;部分工程勘察设计不严谨、施工管理缺位,工程变更随意性较大等。通过工程竣工结算审计,有效地为政府及建设单位堵塞了漏洞、节约了建设资金,同时对投资建设中存在的一些问题,提出了相应的整改意见及建议,区政府对此也予以高度重视,区长多次在投资审计报告上做出批示,针对问题要求整改查办。

(五)以提高资金使用效益为目的,加大专项审计力度。我局始终坚持以保障和改善民生为重点,不断加大对农业、教育、住房等重点民生资金和项目的审计力度。一是完成了区人大常委会委托的港口区商务局、港口区住建局、港口区教育局、港口区环保局、港口区农业局等5个单位重点资金专项审计。审计查出主要问题金额2678万元,指出上述单位不按规定使用专项资金、未严格执行收支两条线、应缴未缴税金、未及时进行工程竣工结算等问题,促使上述单位进一步加强专项资金管理,不断提高专项资金使用效益。二是完成了港口区20xx年城镇保障性安居工程、港口区20xx-20xx年薄弱学校改造计划食堂建设、港口区地方政府性债务、港口区“美丽广西清洁乡村”活动专项资金等4个项目的跟踪审计和专项审计,促使有关单位进一步加强专项资金的使用和管理,确保专项资金使用的.规范性、科学性。

(六)以区委、区政府工作为中心,做好交办的其他工作。一是完成光坡镇人民政府工程欠款审核等工作,理清工程欠款数额,协助区政府解决历史遗留的工程欠款问题。二是对各单位工程项目、物资采购招投标和验收进行监督,不断加强项目建设的“首尾监管”。三是积极开展“美丽家园清洁乡村”创建活动,全局干部职工先后6次配合区人大对挂钩村光坡镇新兴村进行清理,12次对责任区进行清理。同时,深入到挂钩村和结对帮扶户家,全面细致地了解他们的近况,想方设法地帮助他们解决生产生活中遇到的各种困难和问题,提高他们脱贫致富能力。通过实际行动切实改善干群关系,维护广大人民群众的根本利益,扩大了审计的影响力。

(七)以创先争优为契机,增强审计创新能力。自创先争优活动开展以来,我局以推动科学发展、促进社会和谐、加强基层组织为目标,以“五个好”、“五个带头”为活动重点内容,及时制定活动实施方案,强化学习讨论、交流沟通等方面相结合,完成了党员承诺、民主评议等规定任务。同时,不断深化以“创新审计服务,提升审计效能”为主题活动的开展,推动审计业务“四个创新”的发展,调动党员干部的积极性、主动性和创造性,使创先争优成为工作的动力,为争创一流的审计工作业绩打下了坚实基础,有力推动了我区审计事业的长足发展。

(八)以贯彻《廉政准则》为抓手,牢固树立廉洁意识。今年以来,我局以“学习廉政准则,争做勤廉表率”为主题,进一步加强党风廉政建设,筑牢廉洁意识。一是要求全体审计人员强化风险意识,严格控制项目质量风险和自身廉洁从审风险,坚持依法审计,保持清醒头脑,做到警钟长鸣,拒腐防变。二是把审计权力运用这条主线,贯彻于党风廉政建设和反腐败工作,从项目确定、项目实施和项目处理等环节控制审计风险。三是坚持谁主管、谁负责的原则,建立从主要领导、分管领导到股室负责人的三级党风廉政建设责任体系。四是加强内控机制建设,进一步完成项目审理和纪律监督措施,坚持一手抓审计质量,一手抓干部廉政。五是教育审计干部对廉政准则8个方面,规范自己的从政行为。六是严格执行党风廉政建设责任制和审计纪律八项规定,做到审计质量无复议,机关效能无违纪,党风廉政无举报。

(九)以网站为窗口,加强审计宣传。为了加大审计宣传力度,我局始终把审计简报、审计论文作为开展审计宣传、提高审计影响力的重要途径。一是撰写审计简报10篇,被区政务信息网站录用4篇;撰写审计论文2篇。二是以市审计局审计项目质量检查为主线,进一步规范审计文书、审计程序、审计档案的装订等工作,增强了审计人员的审计质量意识。三是积极参与自治区、市级审计优秀项目评选工作。今年我局向自治区、市审计局推荐了优秀项目,并取得了出色的成绩,其中:荣获20xx年度广西区表彰审计项目1个,荣获全市审计机关20xx-20xx年度优秀审计项目一等奖1个,荣获得全市审计机关20xx-20xx年度优秀审计项目三等奖3个。20xx年3月,我局被市审计局评为20xx年全市审计系统先进集中、全市“审计整改年”活动先进集体和20xx年保障性住房跟踪审计项目优秀审计组。

(十)以培训学习为平台,提高干部整体素质。今年,我局以学习贯彻党的十八大精神为契机,及时制定学习计划,采取集中学习与自学相结合的学习形式,实行学习抄笔记,体会写心得,开展走出去请进来和内部讨论的学习方法,参加了12次自治区、市级组织的培训,并在局内定期对干部职工进行政治是理论学习和业务知识培训,系统地学习了《审计法》、《预算法》、《会计法》等十多部法律、法规和条例,注重基础知识向技能知识转变,构建了和谐的审计环境和坚固的防范体系。

二、工作中存在的问题

面对新形势、新任务,我们也清醒地认识到工作还存在不少困难和问题,主要是:

(一)审计结果的利用不够充分,审计整改不够及时。被审计单位对审计建议整改落实缺乏积极性,对问题整改信息反馈缺乏主动性。缺少有效方式提高被审计单位对审计结果的重视程度。

(二)审计工作人员少、任务重的矛盾更加突出。审计工作日益受到上级领导的重视,审计项目数逐渐增加,但我局人员极度缺乏,导致项目堆积,严重影响了审计进度。

(三)审计信息化水平低。我局现有的审计队伍单一专业人才多,复合人才少,计算机知识和技能尚不能达到计算机审计所要求的水平。虽然近几年通过各种方式优化人员素质结构,审计人员的整体素质有了一定的提高,但当前既精通计算机编程又熟悉审计业务的复合型人才缺乏的现状仍然存在。

三、20xx年审计工作思路

20xx年,我们将继续以党的十八大精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕中心工作,牢固树立科学审计理念,认真履行审计监督职责,充分发挥审计在保障经济社会健康运行、推动完善国家治理等方面的作用,当好公共财政的“卫士”和“谋士”,为实现幸福和谐港口区作出积极贡献。

一是紧紧围绕区委、区政府的中心工作,服务我区的经济建设,加大对各项工作审计监督。

二是严格依法审计,严肃查处严重违法违纪问题和经济案件,切实加大对违法违纪问题的打击力度。加强与纪检监察机关、检察机关的协作配合,充分发挥审计工作在党风廉政建设和反腐败斗争中所起到的作用。

三是抓好跟踪整改,促进加强管理,完善机制。通过审计,发现问题,纠正错误,改进工作,促进政府部门和有关单位加强管理,提高依法行政水平和经营管理水平,减少损失浪费。同时加大对已竣工未及时送审结算的工程跟踪力度,进一步提高政府资金的使用效益。

四是进一步加强审计队伍建设。不断提高审计人员的政治理论水平和业务知识水平,抓好班子建设、干部队伍建设、制度建设和业务建设,加大业务培训,整合审计资源,培养审计人才。

推荐专题: 审计实习报告 离任述职报告 审计离任述职报告

相关推荐
本站文档由会员上传,版权归作者所有,如有侵权请发送邮件至89702570@qq.com联系本站删除。
Copyright © 2010 - 千文网移动版
冀ICP备2020027182号