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审计行业从业承诺书(优秀范文五篇)

2024-01-22 23:30:55

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第一篇:审计保证承诺书

xx审计组:

我们对所提供的财务会计资料负责,并作如下承诺:

一、我们提供的'会计报表是遵循《会计准则》、《会计制度》及国家其他有关财务会计法规的规定,由本单位负责编制的。我们保证所提供的会计报表真实准确地反映了本单位报告期末的财务状况及年度的经营成果和资金变动情况,并对其合法性负责。

二、本单位业已提供全部财务、会计记录和有关资料,保证无遗漏,并对其真实性、完整性、合法性负责。

二、本单位保证所有财务收支及资产、负债、损益均已全部纳入本单位账户核算。

三、对审计小组在审计过程中要求提供的有关调查、核实材料,本单位将按规定时间签署完毕,送交审计小组。承诺单位(公章):

单位负责人签名:xxx

财务负责人签名:xxx

xx年x月xx日

第二篇:审计保证承诺书

XX市审计局:

为了认真做好贵局委托的政府投资审计项目,把固定资产投资审计反腐倡廉工作落到实处,规范审计从业行为,确保我单位审计人员在项目审计过程中正确行使权力,严守审计职业道德和廉洁工作纪律,我单位参审人员郑重承诺如下:

1、保证做到廉洁从审、秉公执法。

2、不准由被审计单位安排住宿。因特殊情况确需在被审计单位住宿的,费用自理,据实支付。

3、不准接受被审计单位安排的就餐和宴请。因工作需要在被审计单位就餐时,必须由主管领导批准。

4、不准无偿使用被审计单位的交通工具。确因审计工作需要临时使用被审计单位交通工具时,要向主管领导请示批准。

5、不准参加被审计单位的旅游、娱乐和联欢等活动。

6、不准无偿使用被审计单位的通讯工具。

7、不准接受被审计单位任何纪念品、礼品、礼金和各种有价证券。

8、不准向被审计单位提出与审计工作无关的要求。

9、不准借用被审计单位的资金和在被审计单位报销任何因公、因私的费用。

10、不准与被审单位单独商谈审计组提出的审计事项处理意见。

11、审计中发现的`问题不得隐瞒或变更,不提交内容虚假的审计报告。

12、不泄露审计过程中知悉的国家秘密和被审单位的商业秘密。

13、不准利用工作之便以权谋私或故意刁难被审计单位和个人。

14、不准向被审计单位乱收费。

15、不准借公务活动之便机强制被审计单位和个人参加各种研讨、培训及各类学会、协会、研讨会等活动。

16、不得利用工作便利从事各种直接或间接的经济活动,不得利用审计职权为自己、子女或亲友谋私利。

审计人员如违反上述承诺之一,我单位将按贵局有关规定进行处理、处罚和责任追究。

  法定代表人或其委托受托人签字:

  承诺单位(盖章):

第三篇:被审计单位承诺书

xxx审计局:

根据《中华人民共和国审计法》第三十一条第二款的规定,我单位向你局提供了保障性住房建设项目全部项目建设的.批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料并郑重承诺:

我单位提供的全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料是按照国家有关法规、制度编制,真实、完整地反映了本单位的内部控制建立和实施情况;工程建设管理情况、会计核算状况及有关经济活动情况;如实、全面地向审计组提供了本单位在银行和非金融机构设立账户的情况,资产管理使用情况,社会中介组织出具的有关报告;如实、客观地披露了关联交易、未决诉讼、抵押借款、为其他单位借款提供担保等事项。

审计组若发现我单位提供的全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料有虚假、隐匿、篡改、毁弃等行为,我们依法承担由此引起的相应法律责任。

负责人: 财务负责人:

法人章: 财务部门章

20xx年xx月xx日

第四篇:审计保证承诺书

审计组:

按照《XXXXX领导干部经济责任审计实施办法》和《关于хххххх同志经济责任审计审前准备资料及有关事项的通知》要求,我单位向审计组提供了此次审计所需财务会计资料及相关资料,并对下列情况做出承诺:

一、所提供的会计凭证、会计账簿、会计报表、银行开户账号等会计资料是真实的、完整的。

二、所提供的与经济管理、财务收支等有关的'资料和其他资料是真实的、完整的。

三、如果所提供的资料存在不真实、不完整的情况,愿承担相应的法律责任。

四、审计组要求提供的其他资料需要做出承诺的,单独起草有关承诺说明。

单位负责人签字:

财务部门负责人签字:部门负责人签字:部门负责人签字:被审计单位盖章:年 月 日

被审计单位:(盖章)

金额单位:元

主管领导: 财务部门负责人: 填表人:

会 计 资 料 统 计 表

主管领导: 财务部门负责人: 填表人:

第五篇:审计保证承诺书

xxxxx公司审计组:

根据审计组的工作要求,现就我公司在本次审计过程中的有关配合工作,向审计组承诺如下:

1、我公司已按本次《审计通知书》所附《审计所需资料清单》要求,提供了属审计时间范围的全部资料,并将根据审计组要求,在收到新的`《审计所需资料清单》后一个工作日内,提供其他审计所需资料。

2、我们所提供的一切资料都真实、公允地反映了企业的经营活动情况,如有不符合真实性、完整性要求的,我们将承担全部责任。

3、我公司依照《企业会计准则》和有关财务制度的规定进行会计核算,不存在账外资金、账外账户。

4、我公司已安排确定各职能部门的审计联系人,负责本部门资料提供、解释说明、审计情况反馈等工作,保持通讯畅通。审计期间无特殊情况,不安排他们出差或休假。

5、我公司将提供必要的审计工作条件。

以上承诺,我们将严格遵守,并愿意接受审计组成员的监督和评价。

  被审计单位(盖章)

  年 月 日

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