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:(委托单位)
会计师事务所接受 (委托单位)委托后,已确定了 项目的项目负责人。我们审计人员在严格遵守国家和事务所有关规定,保证审计项目质量外,向贵单位郑重承诺以下廉政事项,并请监督:
(一)、审计自始至终保持独立、客观、公正性的承诺
(二)、保密措施承诺
1、 审计人员严格遵守国家有关保密规定;
2、 对已获委托的审计项目,参与人员不得对外泄露审计信息;
3、 对在审计过程中获取的相关技术资料、知悉的商业资料,严格按照审计执业道德和行业规范操作执行,做好保密工作;
(三)、廉政承诺
1、不以任何理由向被审计单位索要、接受礼金、有价证券、贵重物品及好处费、感谢费等。
2、不以任何理由在相关单位报销应由个人支付的费用。
3、不以任何理接受相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
项目负责人签字:
年 月 日
一、依法审计 诚实守信
严格遵守《审计法》和相关法律法规,从年度审计>工作计划的制定到审计的立项、审计通知书的下达、审计取证调查、审计报告和审计决定书的下达等一系列审计行为,严格按程序办理,做到科学规范,不越位、不错位、不缺位。
二、确保质量 客观公正
经审计机关通过审计确认的事实,对查出问题性质的认定、处理处罚的尺度要确保客观公正。符合听证条件的事实要举行听证会,做到事实清楚,处理公正。竭诚欢迎社会各界对审计机关进行监督。
三、求真务实 勤政敬业
凡有关部门批办的涉及审计业务范围的举报信件及审计机关直接受理的应由审计机关办理的署名举报信件一定认真办理,并按批办要求限期报出结果,并视具体情况反馈举报人,确保事事有着落,件件有回音。
四、廉洁自律 违者必究
为从严治理审计队伍,确保审计工作的独立性和审计人员廉洁从审,在审计期间,各审计组和审计人员必须严格遵守以下八项审计纪律:
1、不准由被审计单位支付或补贴住宿费、餐费;
2、不准使用被审计单位的交通工具、通讯工具等办公设备办理与审计工作无关的事项;
3、不准参加被审计单位安排的宴请、旅游和商业性的娱乐活动;
4、不准接受被审计单位的任何纪念品、礼品、礼金、消费卡和有价证券;
5、不准在被审计单位报销任何因公因私费用;
6、不准向被审计单位提出任何与审计工作无关的要求和向被审计单位推销商品或介绍业务;
7、不准利用审计职权、影响或知晓的被审计单位商业秘密和内部信息,为自己和他人谋利;
8、不准参加被聘用中介机构安排的宴请、旅游和商业性的娱乐活动,以及报销任何因公因私费用、接受任何馈赠。
对审计人员违法违纪行为,坚决做到有举必查,有错必纠,严肃处理,绝不姑息。
××审计组:
我们对所提供的财务会计资料负责,并作如下承诺:
一、我们提供的会计报表是遵循《会计准则》、《会计制度》及国家其他有关财务会计法规的规定,由本单位负责编制的。我们保证所提供的会计报表真实准确地反映了本单位报告期末的财务状况及年度的经营成果和资金变动情况,并对其合法性负责。
二、本单位业已提供全部财务、会计记录和有关资料,保证无遗漏,并对其真实性、完整性、合法性负责。
二、本单位保证所有财务收支及资产、负债、损益均已全部纳入本单位账户核算。
三、对审计小组在审计过程中要求提供的有关调查、核实材料,本单位将按规定时间签署完毕,送交审计小组。
承诺单位(公章):
单位负责人签名:
财务负责人签名:
年 月 日
审计局:
根据《中华人民共和国审计法》第三十一条第二款的规定,我单位向你局提供了保障性住房建设项目全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料并郑重承诺:
我单位提供的全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料是按照国家有关法规、制度编制,真实、完整地反映了本单位的内部控制建立和实施情况;工程建设管理情况、会计核算状况及有关经济活动情况;如实、全面地向审计组提供了本单位在银行和非金融机构设立账户的情况,资产管理使用情况,社会中介组织出具的有关报告;如实、客观地披露了关联交易、未决诉讼、抵押借款、为其他单位借款提供担保等事项。
审计组若发现我单位提供的全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料有虚假、隐匿、篡改、毁弃等行为,我们依法承担由此引起的相应法律责任。
负责人: 财务负责人:
法人章: 财务部门章
年 月 日
审计组:
我们对所提供的财务会计资料负责,并作如下承诺:
一、我们提供的会计报表是遵循《会计准则》(或《会计制度》)及国家其他有关财务会计法规的规定,由本单位负责编制的。我们保证所提供的会计报表真实准确地反映了本单位报告期末的财务状况及本年度的经营成果和资金变动情况,并对其合法性负责。
(经济责任审计:我们提供了×××同志任期内历年与财务收支和经济活动相关的全部资料,保证无遗漏,并对其真实性、合法性负责)
二、本单位业已提供全部财务、会计记录和有关资料,保证无遗漏,并对其真实性、完整性、合法性负责。
二、本单位保证所有财务收支及资产、负债、损益均已全部纳入本单位账户核算。
三、本单位业已提供全部关联单位名单及合同、协议等资料,关联单位的重大交易事项均已提示,保证无遗漏。
四、对审计小组在审计过程中要求提供的有关调查、核实材料,本单位将按规定时间签署完毕,送交审计小组。
被审计单位(盖章): 负责人: 财务负责人:
年 月 日 年 月 日