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(1)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
(2)认真审核商品的出库凭证,按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品与调拨往来明细帐。
(3)做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据加盖“收讫或转讫戳记”的出库单结合帐面库存实际情况开具增值税发票。
(4)及时主动督促有关单位、个人清还销货应收款,并向会计室主管及时汇报工作情况。
(5)协助公司清欠小组做好销货呆帐、死帐的清理工作。
(6)每月定期与有关单位、部门、人员核对调拨往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。
(7)负责费用稽核与核算,登记费用明细帐,对各费用票据的合法性、真实性及审批手续的合规性进行审查,有权驳回不合理票据。
(8)每月定期及时汇总、编报商品销售、调拨经营情况及费用统计报表,并对报表的真实准确性负责。
(9)参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作,分析库存商品的'储备情况。
(10)认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
(11)积极配合其他会计工作。
(12)定期向会计室主管述职。
(13)积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。
(14)保守公司秘密。
(15)做好业务内会计资料的保管,配合会计室主管做好整理与定期归档工作。
(16)完成会计室主管交办的其他任务。
一、 指导思想
坚持党的各项方针政策,遵守财经纪律和各项规章 制度,根据本单位的实际,不断完善各项管理制度,加 强财务管理,努力开源节流,使有限的经费发挥真正的 作用,为统计工作提供财力物力上的保证。
二、 目标任务
1、 认真贯彻省统计局20xx年财务工作要点,并将 精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行。
2、 按省财基处和市财政局的要求,按时上报全市统 计系统和行政经费财务月、季度财务报表,作到账表一 致。
3、 按省统计局、市财政局的要求,认真搞好20xx年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。
4、 深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务 管理工作,开展内审及离任审计。
5、 加强财务管理、完善财务管理制度,努力开源节 流,为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。
6、 管好用好全市各项普查工作经费,做到专款专 用,不挤占挪用。
7、 加强财务基础工作,认真学习《会计法》和财务 电算化知识,做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。财务部年度工作计划、 加强对各种费用开支的核算,按机关管理制度的 规定,按月落实到科室,定期公布。
9、 积极为领导出谋划策,在财务管理工作中起到助 手和参谋的作用。
三、 措施
1、 加强对财务工作的领导,坚持局队领导的开支由 局长审批,其余开支由协助局长分管财务的领导审批, 大额开支由集体讨论决定,做到民主理财、财务公开。
2、 财务人员必须按岗位责任制,坚持原则,秉公办事,做出表率。
3、 充实完善的财务管理制度,在反复征求职工意见 的基础上,由局党组决定后,坚决执行,不能走样。
4、 财务人员必须认真学习财务管理的有关规定,在财务活动中认真执行。
5、 搞好财务基础工作,做到帐目清楚,帐证、帐 实、帐表、帐帐相符。使财务基础工作规范化并达标升级。
6、 搞好县区电算化培训,今年举办一期培训班,争 取年底能计算机处理年报。
7、 加强党风廉政建设,有良好的职业道德,发扬勤 俭节约的精神,当好家理好财。
四、 考核办法
(一)、市局财务人员年度考核严格按局机关管理办 法执行。
(二)、对县区的财务工作,按以下考核办法执行。
1、每季度报送财务报表作好记录,定期公布。
2、年报必须在规定的时间内报送,凡不在规定时间报送的一律视为迟报,并按考核办法扣分。
3、 在内审、财务检查中,发现财务基础工作不扎 实,帐务处理不规范的县区,按考核办法扣分。
销售核算会计岗位职责
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
2、积极配合其他财务人员的工作,保守公司秘密。
3、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅,可用电话通知相关人员及时发货)
4、次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。
5、接收核对每日销售部门传递的销售单据并签字确认。
6、财务软件中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
7、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括:本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
8、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
9、认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
10、月末完了汇总并装订会计凭证
11、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表,并对报表的真实准确性负责。
12、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
13、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款,并向会计主管及时汇报工作情况。
14、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
15、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
16、做好业务内会计资料的保管,配合会计主管做好整理与定期归档工作。
17、积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。
18、完成主管会计及公司领导交办的其他任务。
19、做好销售情况的月度、季度、年度的销售分析工作,为公司领导决策提供销售数据依据。
20、做好销售报表的统计工作,与仓库管理人员核对检查仓库部门的出库数据和销售统计数据是否相符,并和存货成本核算会计核对相关销售出库数据,以便存货成本会计做好存货的核算工作。
审批:
复核:
起草:
2014年7月15日
销售会计岗位职责
1. 认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
2. 做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。
3. 每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅,可用电话通知相关人员及时发货)
4. 次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。
5. 接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。
6. 用友中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
7. 每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括:本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
8. 认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
9. 认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
10. 月末完了汇总并装订会计凭证
11. 每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表,并对报表的真实准确性负责。
12. 每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
13. 及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款,并向会计主管及时汇报工作情况。
14. 协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
15. 协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
16. 积极配合其他会计工作。
17. 积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。
18. 保守公司秘密。
19. 做好业务内会计资料的保管,配合会计主管做好整理与定期归档工作。20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。
销售会计岗位职责2016-06-29 22:35 | #2楼
□工作要求:
根据销售公司上报的资料进行收入确认,登记合同执行情况台帐;负责部门电脑硬件、软件维护工作,保证销售财务电算化系统正常运行。
☆ 主要工作内容:
一、根据当月入库、出库水泥,结合销售合同确认当月收入,进行帐务处理,登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入,正确计提销项税金和营业税金及附加,合理结转销售成本。
三、每月30日前提供销售水泥报表,包括销售合同号、合同价、供应数量及金额,已开票及已作销售处理等内容;
四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理,包括新增客户编码、新增二级会计科目等;
六、负责整个集团财务系统数据备份,负责年末帐务结转工作;
七、编制本年度完成合同盈亏情况表,每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护,负责财务软件用户授权及管理工作,负责日常数据备份及系统安全。
九、 税务会计不在时,负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。
十一、 完成领导交办的其他工作。
1.负责公司煤炭销售的会计核算工作,协调筛选厂的煤炭收、发、存业务,参与制定销售计划和销售管理规定;
2.全面负责有关销售往来结算的明细核算、帐款核对并监督有关部门及时办理货款清算;
3.定期向领导汇报应收帐款占用情况和货款回笼情况,为责任制考核提供考核依据;
4.依照税法规定,正确计提各项税金和税金的.核算工作,按时填报税务各种报表,及时办理各种税金的缴纳工作;
5.做好各种发票的领、发、存业务,确保发票的安全和完整;
6.负责指导各种税务发票的正确填写以及采购发票的审核工作;
7.指导初级会计人员的会计业务技术,帮助会计人员提高业务技术水平;
8.协助记帐凭证的二次录入工作;
9.协助完成本部门的其他各项工作。
销售会计岗位职责2016-06-29 14:17 | #3楼
1.认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质 保量按时完成工作任务。
2. 做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据客 户以及进项税的实际情况开具增值税发票。
3.每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅,可用电话通 知相关人员及时发货)
4.次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。 5.接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。
6.用友中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。 7.每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括:本日订单笔数、已发 货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
8.认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
9.认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证 事项一致准确无误。
10.月末完了汇总并装订会计凭证
11.每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表,并对报表的真实准确性负责。
12.每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证 相符、帐表相符。
13.及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款,并向会计主管及时汇报工作情 况。
14.协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
15.协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
16.积极配合其他会计工作。
17.积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。 18.保守公司秘密。
19.做好业务内会计资料的保管,配合会计主管做好整理与定期归档工作。
20、完成会计主管 及总经理交办的其他任务。
销售会计工作职责2016-06-29 18:30 | #4楼
第一条:目的
为了明确销售会计主要工作内容及所担负的责任,使销售会计工作规范、有序,特制订本职责。
第二条:适用范围
销售会计
第三条:职责内容
1. 发货及应收账款的动态跟踪。
2. 资金回笼的认真登载及核对。
3. 发出商品的统计。
4. 核对有办事处区域的产品库存。
5. 月度销售代表销售费用核算及结算表的制定。
6. 每个月每个区域办事处费用明细账的登记及月、年底的费用率。
7. 物流费用的管理及登记工作。
8. 负责产品销售情况的统计与分析。
9. 开具增值税发票后的登记及统计工作。
10. 负责销售回款计划的制定与分析。
11. 负责组织、参与异常货款的回收统计、分析,并提出解决建议。
12. 连同生管部及时跟进和催收应收账款。
13. 坚持每个月与业务单位核对帐目,以确保账目、账款相符,发现问 题及时处理。
14. 每个月的销售员业务费结算工作。
15. 个人往来账目的登记及统计工作。
16. 每个月的合同分类档案管理。
(1)普通合同(无质保、无应收账款)
(2)特殊合同
① 有质保金的,需要有合同原件、运输合同、送货签收单、增值税发票、资金回笼银行汇兑凭证、后期对账单。
② 有应收账款的,需要有合同原件、运输合同、送货签收单、增值税发票、资金回笼银行汇兑凭证、后期对账单。
③ 重大项目的,需要有合同原件、运输合同、送货签收单、增值税发票、资金回笼银行汇兑凭证、后期对账单。
17. 销售员在年终有信誉保证金提留的将进行登记及统计工作。
18. 销售后期离开后,对前期应收账款的对账单保持。
第四条:本职责自公布之日起执行。
第五条:本职责解释权属总经理室。
核准: 审核: 制定:
日期:2015年1月1日
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
2、负责发货码单的财务监管、审核盖章,并分类保管发货结算单据;认真审核发货码单,凡不符合合同规定、手续不健全、数据不准确的,不予盖章;负责退货票据的核实、登记、统计工作。
3、.负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管工作;负责及时为客户邮寄增值税发票工作。
5、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析,定期(每月)与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款;对回款通知单、开具的增值税发票分类登记,凡已开税票而货款未收超过一个月的要向部长及时汇报。
5、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收;清理坏账,初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见
6、按时编写销售统计内部报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表,要求准确无差错。
7、编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
8、根据回款金额,及时计算业务人员销售提成。
9、根据月会、周会及各项目会议确定的工作落实与执行结果相关联工作