千文网小编为你整理了多篇相关的《后勤岗位工作职责(推荐6篇)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在千文网还可以找到更多《后勤岗位工作职责(推荐6篇)》。
一、在后勤科科长领导下,做好后勤会计工作,要严格执行财务会计制度。
二、负责后勤库房帐目规范,数字准确,日清月结,报帐及时;监督检查各科室申领物资设备,发现问题及时上报。
三、负责后勤各班组的成本核算以及各种收支金额的帐目管理。
四、按照财务部门要求编制财务报表,并及时上报,做到账表一致、数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
五、对库存资产进行认真分析,有情况,有说明,并及时上报信息。
六、负责全院固定资产的账目管理,每半年进行清查一次。
七、完成管理员临时交办的其它工作。
一、协助总务主任管理好学校的经费和预算外资金的收支,做好总务主任管财、理财的助手。
二、按照上级规定的财务制度和开支标准,严格管理学校的一切经费开支。
三、复审一切收支凭证,及时结算记账,对经费使用情况和存在问题,定期向有关领导汇报。
四、按规定认真做好上级主管部门要求的各种资料和数据。
五、保管好一切财务凭证、帐册等及时整理、装订、归档。
六、指导帮助财产管理员、仪器管理员做好设置、登记财产帐等工作。
七、协助配合出纳工作,督促及时处理一切暂收、暂付款项。
八、及时做好收据的销号工作。
九、指导、帮助校办厂、食堂会计的会计核算工作。
十、及时做好学生书费、代办费的结算和退费工作。
职责:
1、协助总经理带领业务团队实现公司战略经营目标;
2、协助总经理做好经营服务及跟踪公司经营目标的达成情况,提供分析意见及改进建议;
3、接待内外客户,协助总经理处理内外部关系;
4、完成总经理交办的其他事项。
任职资格:
1、本科学历、市场营销类专业,男女不限;
2、精通常用办公软件(word、excel、ppt),有较强的文字功底。
3、做事踏实细心、严谨自律、有条理性,具有极强的责任心和敬业精神。
一、严格审核各种报销单据等原始凭证,并根据原始凭证填制会计凭证。监督、控制部门内的经济活动。所有开支的单据、发票必须由经手人、验收人签名,并经主管审核,方可报销。
二、认真做好各类统计报表,及时上报。在次月5日前报出食堂报表,次月I0日前报出事务部报表。
三、认真登记考勤,收集员工假单,及时掌握员工出勤情况。
四、按时发放员工福利物资及各类票证。
五、反对浪费,杜绝贪污」发现有关经济不清的情况,及时向上级反映。
六、处理办公室日常业务,上送下达,及时做好文件、资料的转达保管。
七、完成领导交办的其他工作。
1、开具出库单、送货单
2、按时登记应收账款账目,完成月/季、年度销售报表,及相关分解表。
3、督促、追踪业务人员回款及送货回执返回情况
4、对合同执行情况进行跟踪、督促、及时反馈进展和问题,建立《合同台账》,尽量能编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。
5、根据公司的营销政策针对业务员的营销费用建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目。(作为考察其业务能力和绩效的依据)
6、保管商务来电来函及文件,对客户反馈的意见进行及时传递、处理,建立客户档案。
7、每月将业务员收集的市场信息进行整理上报。
8、网络销售:目前网络销售渠道单一为腾讯搜索,月底完成网站建设但没电子商务系统功能,故建议开网店,增加网上团购。
9、完成领导交给的其他任务。
1、执行公司的业务,实施贸易规程;
2、负责与驻外业务员业务对接,合同制定;
3、负责业务流程跟踪
4、负责单证审核、报关、结算等工作;
6、业务相关资料的整理和归档;
7、相关业务工作的汇报。
8、制作业务合同及合同的后期跟踪,做好合同台账
9、单据收集、整理与核对
10、做好发货、费用统计
11、整理货票,换取增值税发票,相关发票扫描、复印存档,做好铁路大票统计、运费结算清单
12、整船货发完后,完成亏吨表、货物核对表、整船费用明细表
13、做好业务部门相关费用申请