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1、协助项目组完成各类企业的`年报审计或IPO审计等;
2、负责完成项目组分配的具体审计工作任务;
3、收集、取得及整理审计证据及资料,编写审计工作底稿;
4、协助编制审计报告,提出改进建议和决策依据;
5、完成部门或项目经理交办的其它工作任务。
职责:
1.在主管领导下,遵守国家法律法规、公司规章制度,依法实施审计业务。
2.审计集团各下属单位、部室等相关单位经营目标责任的履行情况。
3.集团各单位、部室主要负责人的离任审计。
4.审计集团各单位、部室内控制度的建立健全和执行情况。
5.组织做好基建、修缮工程等专项工作的财务概(预)算执行情况及决算情况的审计,并对工程材料的招采、工程签证和施工情况进行监督。
6.审计集团财务及各核算单位的财务报表、财务预决算、资金管理与使用、固定资产管理等执行情况。
7.协助主管领导做好审计前的各项准备工作,做好审计记录、审计证据的收集和调查取证工作,并编制审计报告,提出审计意见和建议。
8.负责做好审计工作的档案管理工作。
9.领导交办的其他需要审计的事项。
任职要求:
1.会计、审计专业本科或以上学历,三年以上大中型企业财务审计工作经验;
2.熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策;
3.思维敏捷,有很强的组织、协调能力和文字表达能力;
4.具有极强的财务审计分析能力;
5.严守审计纪律,恪守审计职业道德。
职责:
1,根据公司战略与经营目标,拟定审计计划并参与内控工作;
2,负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的运行情况;
3,对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;
4,根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;
5,采购价格的`审核,采购成本控制;
6,负责部分子公司账务处理与纳税申报。
任职要求:
1.会计、审计相关专业,专科及以上学历
2.3年以上工业企业主办会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑。
4.熟悉财务软件,WINDOWS相关操作,excel操作熟练。
4,品德高尚,原则性强,无不良嗜好。
1.对下属子(分)公司财务核算、内部经营管理的`规范性进行审计;
2.负责对审计工作方案、工作底稿编制,并按规定程序草拟审计报告负责草拟审计报告;
3.负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及。
岗位职责:
1、根据公司年度审计计划及临时内审项目的要求做好前期准备工作,包括发出内审通知,拟定具体项目的内审方案和工作计划、资料收集等。
2、负责与被审核部门进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作。
3、对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量,对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告。
4、按照责任分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。
5、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系。
6、协助完善、修订内部审核管理标准、规范审核工作作业流程。
技能要求:
1、原则性强,能承受工作压力,综合判断力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;
2、了解企业日常业务循环的工作及内审流程,有一定的成本意识;
3、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规;
4、熟悉使用office等办公软件、ERP、财务操作软件;
5、良好的文采,良好的文字功底;
6、持审计师证、初级会计师证、CPA或CIA证书优先;
7、能适应因工作需要的出差安排。
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