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1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的.完成情况、评价预算完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。
6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善,保障公司持续、健康、快速地发展。
2、工程审计:公司范围内各项工程建设项目审计工作。
3、合同审计:对公司工程建设合同、采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并执行不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。
4、各项成本费用支出的稽核。
5、公司相关领导交办的`其他审计工作,如离任审计,资金的使用情况,内部控制制度执行情况等进行检查等。
工作职责:
1、带领审计员进行项目审计和现场检查;
2、负责审计组内的分工和协调,按计划、质量完成项目审计;
3、负责定期或不定期对采购价格进行审核;
4、对审计发现的问题进行核实并提出意见,根据价格审核情况进行相关报告;
5、完成领导交办的.其他任务。
任职资格:
1、全日制本科及以上学历;
2、具有5年以上审计工作经验;
3、熟悉各类财务制度及会计准则、财税法律规范;
4、具备持续严谨、认真负责的职业道德及工作操守;
5、具有中级审计师资格证者优先考虑。
职责
1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,熟悉本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础;
2、负责审查施工图纸,参加图纸会审和技术交底,依据其记录进行预算调整;
3、协助领导做好工程项目的立项申报,组织招投标,开工前的报批及竣工后的验收工作;
4、工程竣工验收后,及时进行竣工工程的决算工作,并报处长签字认可;
5、参与采购工程材料和设备,负责工程材料分析,复核材料价差,收集和掌握技术变更、材料代换记录,并随时做好造价测算,为领导决策提供科学依据;
6、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,为决算复核工作打好基础;
7、完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档。
任职资格
1、审计、会计、工程造价、工程管理等专业本科以上学历,具有造价员或审计员资格;
2、具有造价、审计等相关工作经验者优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
1、协助开展对集团和下属各公司、控股公司及参股公司的审计工作,对公司各项经营管理活动和财务活动的.真实性、合规性进行监督、检查、评价,形成相应工作底稿。
2、及时向上级领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见。
3、协助编写审计报告。
4、负责审计资料的收集、整理、归档及装订工作;
5、完成领导交办的其他任务。
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