千文网小编为你整理了多篇相关的《审计稽核专员岗位职责》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在千文网还可以找到更多《审计稽核专员岗位职责》。
工作职责:
1.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
2.负责审计过程中与相关部门的协调、沟通及管理;
3.督促跟踪审计结论和建议的落实;
4.依据公司管理需求,组织实施相关内部控制审计工作;
5.具有较强的判断与决策能力;
工作职责:
1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况、评价预算完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。
6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
工作职责:
1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。
2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。
3、参与具体的审计工作:
(1)负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。
(2)负责对公司经营环节进行常规和专项审计。
(3)负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。
(4)负责对重点、难点及创新领域的'项目审计工作,开展审计调研工作。
(5)负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。
工作职责:
1、协助拟定审计计划和方案,按计划进度完成审计工作;
2、协助完善内部审计流程及审计规范,监督有关规章制度的实施;
3、定期开展内部审计项目,对流程运行效率和执行情况进行监控、评估和分析,提出流程优化策略和建议,确保业务流程和控制有效执行;
4、负责对公司状况、经营成果、财务收支的`合法性、真实性、效益性等进行监督审计;
5、单独编写审计工作底稿、完成审计报告,整理归档审计资料;
6、监督审计报告整改的落实情况;
7、其他相关经营审计、调查分析、内部控制监督等工作。
工作职责:
1、协助审计主管对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计;
2、审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建设等环节的管理措施是否健全并落实执行;
3、通过审核查实,对内部控制制度的健全性、有效性提出审计建议;
4、根据审计方案,在审计经理及主管的`指导下,在规定的时间内,完成现场审计工作;
5、实施现场审计工作,撰写审计底稿及报告。
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