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1、协助部门领导建立、晚上财务审计管理体系,并维护其运行;
2、协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;
3、根据公司年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计,并上报审计结果;
4、根据审计工作的执行情况,提出对应的审计建议;
5、负责财务审计信息文件的收集、整理、归档工作,确保财务资料的'完整性;
6、及时处理好相关部门之间的沟通和协调工作;
7、上级安排的其他事宜。
职责:
1、负责对公司及子公司的各项经济活动进行内部审计监督;
2、参与制定审核活动计划,编制检查表,并按计划完成审核任务;
3、负责整理、保存与审核有关的文件;
4、负责编制审核报告并向审核组长报告审核情况;
5、负责编制内部审核检查计划;
6、完成领导交办的其他任务
任职资格:
1、大专及以上学历,会计、财务相关专业,具有会计、审计相关职业资格证书;
2、熟练操作办公软件,具有1到3年会计或审计工作经验;
3、可以接受加班工作;
4、工作严谨,办事沉着、稳重,对审计工作中数据处理能够做到细心操作、认真检查、准确无误;
5、积极主动好学,对自己有一定的职业规划;
6、具有一定的财经应用文写作能力
职责:
1、根据年度审计计划,负责编制项目审计计划;
2、根据制订的审计计划执行具体的审计工作。包括组织开展现场审计,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告草稿及跟踪审计后续整改工作;
3、在审计工作中善于发现问题并能够提出自己的见解和建议。
4、为改进内部审计工作提出合理化建议;
5、负责各分子公司年度财务审计与内控评估项目;
6、服从部门工作统一安排,按时配合完成领导交办的其他相关工作。
任职要求:
1、审计、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;
2、1年以上内部审计或会计师事务所相关工作经验,品牌零售业内审经验者优先;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、较强的沟通能力、协调管理能力及较好的文字表达能力;
5、良好的职业操守和团队协作精神;
6、能适应出差。
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