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职责:
1.根据公司战略与经营目标,拟定审计计划并参与内控工作;
2.负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的运行情况;
3.对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;
4.根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;
5.采购价格的审核,采购成本控制;
6.负责部分子公司账务处理与纳税申报。
任职要求:
1.会计、审计相关专业,专科及以上学历
2.3年以上工业企业主办会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑。
4.熟悉财务软件,WINDOWS相关操作,excel操作熟练。
4.品德高尚,原则性强,无不良嗜好。
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