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1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善,保障公司持续、健康、快速地发展。
2、工程审计:公司范围内各项工程建设项目审计工作。
3、合同审计:对公司工程建设合同、采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并执行不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。
4、各项成本费用支出的稽核。
5、公司相关领导交办的`其他审计工作,如离任审计,资金的使用情况,内部控制制度执行情况等进行检查等。
1、服从财务领导的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的'收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。
2、在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。
3、完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。
4、根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
5、每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。
6、审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。
7、复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。
1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。
2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。
3、参与具体的审计工作:
3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。
3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。
3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。
3.4负责对重点、难点及创新领域的`项目审计工作,开展审计调研工作。
3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。
1、根据部门年度审计工作计划,对各职能部门的内控体系、子公司的经营管理、财务收支等方面开展专项审计;
2、依据审计项目计划及项目领导的指示,收集与本项目审计相关的资料,做好审计准备,确保审计工作顺利开展;
3、围绕审计目标,按规程实施审计,及时报告现场工作与方案不符情况,确保审计内容符合实际;
4、收集审计证据,编制审计工作底稿,给出初步的审计评价或审计意见,确保达成审计预期目的;
5、出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议,并负责对审计结果提出可行性的改善建议,跟踪落实被审单位的审计整改措施;
完善内部管理制度,并制定审计计划
实施财务审计、管理审计、效率和效益审计
编制审计报告和建议书
及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见
督促审计结论的落实
负责审计过程中的沟通和协调
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