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1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。
2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。
3、参与具体的审计工作:
(1)负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。
(2)负责对公司经营环节进行常规和专项审计。
(3)负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。
(4)负责对重点、难点及创新领域的'项目审计工作,开展审计调研工作。
(5)负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。
职责:
1、 审计、评价公司各项业务的内部控制和风险管理情况,并向集团管理层提出建议;
2、 审计集团各分公司、各事业部财务会计运作情况,对其合规性作出评价,并向集团管理层提出建议;
3、 根据内审流程,编制项目审计计划,独立带队,完成现场实施程序、编制工作底稿和审计报告;并对团队内成员进行工作指导;
4、 参与制定和修订内部审计有关制度和规定,参与评审其他部门内控管理制度。
任职要求:
1、正规院校全日制大学本科以上学历,财经、会计或审计专业;
2、3年以上的财务、内部审计、经济分析以及金融行业相关工作经验;
3、江西赣州本地人优先,能接受外派、能适应频繁加班及出差;
4、具有较强的综合分析判断能力;
5、具备一定的学习能力和文字表达能力;
6、有注册会计师资格或国际内部审计师资格优先。
职责
1、 协助制订工程审计制度,编制工程审计相关指引;
2、 编制工程模块审计计划;
3、 根据工程项目进度计划编制工程项目跟踪工作计划;
4、 根据工作计划对工程模块进行审计,收集整理各项审计底稿和证据,撰写审计报告;
5、 对审计项目工程模块审计工作进行总结和分析;
6、对工程模块审计的现场审计工作进行管理,对组员的审计底稿、报告进行复核;
7、 负责工程造价审计工作,包括预算、变更签证、结算审计等;
8、 完成领导交办的其他工作。
任职资格
1、本科以上学历,土木工程、工程造价等相关专业,同岗位经验3年及以上或工作经验5年及以上;
2、具备工程造价专业知识,熟悉审计方法;
3、原则性强、善于沟通、工作严谨、具备审计职业操守;
4、良好的学习能力和卓越的执行力。
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