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职责:
1.参与年度审计工作计划的制定,并完成相关审计方案、审计通知等准备;
2.实施审计并完成审计底稿、报告的撰写、整理和汇报工作;
3.跟踪被审计部门就审计所发现问题的整改情况,并审查整改报告;实施后续审计,并确定问题整改效果;
4.协助部门总监完成有关违法违纪案件举报、申诉受理工作;
5.收集、整理和归档审计、监察的相关细聊;做好审计监察档案的保管和保密工作;
岗位要求:
1.大专以上学历,财务或审计相关专业;从事财务、审计专业岗位工作3年以上;
2.良好沟通、协调、组织能力以及逻辑分析能力、口头表达能力;
3.良好职业道德和素养,公正廉明。
职责描述:
1、负责集团地产项目的审计与监察工作;
2、负责文旅地产项目建设中的工程、成本、招采、招商、费用等方面的'现场审计实施,以及可能的舞弊监察;
3、参与其他综合审计或专项审计与调查,编写审计报告,提出改进建议,并监督整改;
任职要求:
1、本科及以上学历,审计相关专业优先;
2、5年以上审计工作经验,其中2年以上地产项目审计经验;
3、掌握招投标、采购、成本、预结算等地产相关业务知识和流程,具备一定的招投标、成本控制经验
4、有良好的沟通协调能力,抗压能力强,执行力强,良好的道德品质和职业操守。
1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;
3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内操纵度的健全性和有、效性,编制内控审核报告;
4、协助完善公司内控体系,对公司对内部操纵制度的.执行情况进行监督检查;
5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;
7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;
8、按时完成公司交办的其他工作。
1.协助开展对集团和下属各公司、控股公司及参股公司的审计工作,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价,形成相应工作底稿。
2.及时向上级领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见。
3.协助编写审计报告。
4.负责审计资料的收集、整理、归档及装订工作;
5.完成领导交办的其他任务。
审计业务经理立信会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙),立信,立信会计师事务所,立信会计师职责描述:
1.组织管理大型上市公司及ipo审计项目;
2.承担大型审计项目计划、具体实施及监督审计工作;
3.对部门员工进行有效指导、培训。
任职要求:
1.本科及以上学历,会计、审计、金融等财经类专业毕业;
2.具有七年以上会计、审计、内控、金融等相关工作经验;
3.具有五年以上证券类业务审计实务经验;
4.具有组织管理大型上市公司、ipo项目的能力;
5.执业注册会计师。
1) 负责公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作。
2) 组织审计资源,制定集团审计计划,报董事长审批后执行。
3) 负责对集团内控制度进行审计评价。
4) 负责组织集团财务、工程、经营、人事审计工作。
5) 对集团及下属公司各部门负责人执行集团政策、方针等情况进行审计。
6) 对集团流程、制度进行审核,对缺失项,风险项及是否合规等提出整改建议。
7) 负责集团范围内的举报监察和有关负责人的违纪监察。
8) 了解和评价集团出现重大风险的可能性,对集团运营中的潜在危机进行研究,对内部控制建设的.完备性、运行的有效性进行审查和评价,并对重要缺陷提供相应的解决、改善建议。
9) 评估集团高层的重大决策和实施方案,及时提供预警指导意见。
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