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工作职责:
1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;
3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;
1、按照审计程序和审计方法,排查舞弊风险点,获得充分的审计证据,支持审计发现,并对发现问题进行持续跟踪;
2、协助开展基于某项业务环节的审计工作,对内部控制设计的合理性和实施的`有效进行评价等工作;
3、做好与被审计单位的沟通协调工作,包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集;
4、协助具体审计项目的组织和实施;
5、编制审计工作底稿,起草审计报告,确保审计证据支持审计结论;
6、 整理、归档各项审计资料,管理审计档案;
7、参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引;
8、按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。
1、与企业沟通,了解企业基本财务情况;
2、编制研发费用辅助账,指导企业会计调账;
3、核对审计报告,与会计、审计三方沟通,为企业解决审计方面的问题;
4、核对所得税申报表,指导会计更正所得税申报表
5、配合技术,及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;
6、向企业收集核对科小、双软财务数据,联系审计出具软企业报告;
7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题:比如开票类别、研发费用归集等;
8、完成领导交代的.其他事务。
工作职责:
1、在财务部总监的指导下,负责酒店收银结算查核具体管理工作。
2、督导审计员遵守有关财务规定和结算查核程序,保证酒店的资金安全。
3、合理排班,遇有员工休假,主管必须顶班或对班次进行调整,并做好考勤。
4、积极参加培训,遵守酒店规章制度,完成上级分配的其它工作。
1.组织编制并实施公司年度审计工作计划;
2.制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的.内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;
3.能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;
4.能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;
5.能够独立完成正式审计报告的撰写工作;
6.监督审计发现的后续整改及落实情况;
7.拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;
8.拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。
9.完成上级主管交办的其他工作。
1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等
2、对内部控制实施有效性测试;
3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;
4、完成部门交办的其他工作
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