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1、检查业务部门流程的合理性、有效性;
2、协助上级进行进度款审核,签证办理,过程造价审核等;
3、督促跟踪审计结论和建议的落实。
工作职责:
1.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
2.负责审计过程中与相关部门的协调、沟通及管理;
3.督促跟踪审计结论和建议的落实;
4.依据公司管理需求,组织实施相关内部控制审计工作;
5.具有较强的判断与决策能力;
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