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审计管理专员岗位职责

2024-12-07 22:24:06

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第一篇:审计专员岗位的工作职责内容

职责:

1、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

3、督促跟踪审计结论和建议的落实;

4、依据公司管理需求,组织实施针对公司及合作单位的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

5、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

6、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;

7、 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

任职资格:

1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;经验丰富者可降低学历标准;

2、熟悉内部审计流程与规范、企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

3、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;

4、每天工作7.5小时,公司人性化管理。享有国家法定节假日休息

5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;

6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;

7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;

8、积极主动、敬业上进、责任感强

9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。

第二篇:审计岗位职责

职责

1、按照年度审计计划开展各类审计工作;

2、完成审计报告的.拟稿;

3、实施审计整改;

4、做好审计资料的整理归档。

任职要求

1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序 ;

2、本科及以上学历,财务或审计专业优先,有会计中级职称;

3、年龄28-40岁左右,有5年以上财务或内审工作经历,有事务所工作经验更佳;

4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感。

第三篇:审计专员岗位职责

1、协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展。

2、按总部领导要求,实施对各公司的财务、工程及其他审计,组织及参与审计调查。

3、编制审计项目的'审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。

4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。

第四篇:审计专员岗位的职责描述

职责:

1、参与公司内控体系建设和财务体系规范,推动内控体系与财务体系完善,组织建立健全规范的财务核算体系、风险预警和规避机制;

2、能够独立实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目;

3、根据年度审计计划,开展常规审计项目,拟定审计通知书、审计工作方案;

4、具有独立撰写审计报告能力,并根据审计发现进行影响评估及提出审计建议;

5、负责独立审计过程中与相关部门的协调和沟通;

6、对被审单位整改情况,进行跟进审计;

7、完成上级领导交办的其他工作。

任职资格:

1、本科以上学历,会计、审计相关专业,具备初级及以上职称等;

2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策;

3、具备3-5年以上大型企业或上市公司审计工作经验;

4、良好的语言表达能力,熟练运用办公软件、ERP财务软件、较强的数据分析、文字整理能力。

5、较强的语言组织和沟通能力,逻辑能力强,工作态度积极,责任心强,能短期出差,具备职业操守和对公司的忠诚度。

第五篇:审计专员岗位的主要职责

职责:

1、协助部门领导编制和完善内部审计工作各项标准、流程和模板;

2、按部门要求参与审计项目,及时向项目负责人汇报进展,包括但不限于提炼审计发现、与被审计单位进行交流沟通、工作底稿交付、档案整理和归档等;

3、根据公司和部门要求,参与各类工作交流与培训,学习审计业务和行业相关知识;

4、根据领导要求完成其他部门工作。

岗位要求:

1、国家统招大学本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业优先;

2、逻辑思维清晰,具有一定的沟通协作和口头、书面表达能力,熟练掌握办公软件的使用;

3、工作认真、仔细、态度严谨、吃苦耐劳,有团队合作精神;

4、能独立解决工作中出现的常规问题,提出专业建议或创新性解决方案,能完成一般性或较为复杂的工作任务,能够对重要专项工作成果承担直接责任;

5、持有国际或国内相关专业资格证书优先;

6、能接受短期出差。

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