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1.负责统筹开展集团内部审计工作,包括且不限于开展集团内部工程审计、财务审计、内控审计、经济责任审计及各专项审计工作。
2.负责集团内部审计团队建设。
3.主持审计工作,组织制定并实施审计工作计划。
4.制定审计考核指标,组织编制并实施集团年度审计工作计划。
5.及时将审计工作中发现的重大问题向上级汇报,并根据监督检查工作中发现的各种问题,提出相应的改进建议。
职责:
1. 负责基建、维修工程项目的结算的审计;
2. 负责基建、维修工程全过程实施审计监督;
3. 负责基建、维修工程招投标、合同签订等的审计监督;
4. 负责督办有关审计项目的后续情况处理。
任职要求:
1. 大专以上学历,工程类相关专业,熟悉工程、造价、合同管理、招投标的工作;
2. 3年以上工程审计、成本管理等相关工作经验;
3. 熟悉使用CAD、广联达等专业软件;
4. 工作严谨,原则性强,灵活性高,沟通协调能力强。
1.在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。
2.监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
3.控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
4.负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的'情况。
5.协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
6.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
7.负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
8.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
9.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
10.完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。
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