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1、 协助财务部的'日常管理工作;
2、 监督执行、维护公司财务管理程序和政策,参与制定财务计划、管理制度、管理流程;
3、 负责编制及组织实施财务预算报告、监督反馈其执行情况;
4、 按照法律法规,做好财务核算工作,组织建立相关工作的各类台账;
5、 协助上级领导完善财务流程及财务体系,及时提供可靠的经营数据,以及财务分析报告和工作建议;
6、 按月编制个别报表和合并报表,编制调整分录以完成内部管理报表;
7、 协调、维护银行、税务等机构的关系;完成领导交办的其他事宜。
1、负责账务处理,包括收入、成本费用等相关单据的账务处理及核对;
2、认真审核费用单据,报销手续是否齐全,原始单据数字是否清楚,业务情况反映是否真实明确;
3、准确及时完成月度结账工作,出具月度财务报表;
4、负责各项税务工作,包括发票开具、进项发票认证、日常税务申报,税收优惠备案办理等税务事项;
5、领导安排的其他工作。
收票
1.做进项票收票登帐记录。
2.应付账款及时记录回票信息。
3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。
开票
1.核对数量、金额。确认无误后开票。
2.销项票据附上匹配相对应的送货单,核对无误备做账用。
3.开票后及时将销售信息录入应收帐款
对账
1.入库:原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。
2.出库:所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。
3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。
4.随时检查仓库各类台账的记录情况,发现记录不及时,不规范的及时纠正或整改。
5.仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部),初定每周收二次即:周三、周收单据,同时,要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部,查台账与单据是否相符。
6.与个供应商财务对账,及时做好应收、应付帐台账。
7.协助会计做财务帐,并与会计核对应收、应付账款的对账。
做报表
1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。
2.做好销售月报、季报、年报
盘点工作
1.督促落实月底盘点工作,将盘点后的原始盘点表格收回备份,待查。检查各生产工序月出入库明细表,月汇总报表及盘点差异报表,核对各车间差异数,做好分析表。
2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库盈亏表
3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部,根据需要打印备份。
整理工作
1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存
2.所有原始票据收集和分类整理,以备做账用。(不能作为做账附件用的票据分类 存档)
3.各类电子档资料分类保存,要求用U盘备份
职责描述:
1、严格按照公司的财务制度审核报销公司各项费用并编制相关凭证;
2、按期编制库存现金和银行存款日记账,保证账实相符以及现金安全;
3、负责及时与银行定期对账,收集、打印当期回单;
4、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
5、负责发票的催收、整理和认证保管;
6、协助部门做好行政外勤(银行、税务)工作;
7、协助整理公司财务凭证的整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏;
8、完成公司领导交付的其他任务。
任职要求:
1、工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则;
2、具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识;
3、熟悉银行结算业务和费用结算业务;
4、熟练使用相关财务软件和办公软件;
5、会计证或初级会计师及以上;
6、1年以上工作经历,有汽车行业相关工作经验为佳。
1、根据总帐会计做好的会计凭证进行数据录入工作,做到认真、仔细、准确。
2、协助出纳完成银行票据的结算工作。
3、协助总帐会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作。
4、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作。
5、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。
6、完成发票的'购、销工作。
7、月末纳税申报,及时抄、报税。
8、统计、财政、外管等外协单位的资料报送工作。
9、作好与本单位税务专管人员的沟通工作,并将问题及时反馈总帐会计,及时处理。
10、不断学习钻研,提高岗位技能,作好总帐会计的助手。
11、领导交办的其他工作。
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