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1.认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
2.做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。
3.每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅,可用电话通知相关人员及时发货)
4.次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。
5.接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。
6.用友中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
7.每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括:本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
8.认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
9.认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
10.月末完了汇总并装订会计凭证
11.每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表,并对报表的真实准确性负责。
12.每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
13.及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款,并向会计主管及时汇报工作情况。
14.协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
15.协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
16.积极配合其他会计工作。
17.积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。
18.保守公司秘密。
19.做好业务内会计资料的保管,配合会计主管做好整理与定期归档工作。
20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。
岗位职责:
1、销售折让与折价的审核;
2、退货单的审核与财务对账;
3、促销费用冲减应收账款的系统录入;
4、逾期账款的'统计与分析汇报;
5、与客户应收账款的对账;
6、销售收入的统计;
7、销售成本与库存的统计;
8、涉及应收账款的会计凭证录入;
9、财务经理交代的其他事宜等。
任职要求:
1、具有财会相关专业的大专及以上学历;
2、具有财务相关工作经验两年以上;
3、能熟练操作相关的财务办公软件;
4、能掌握网络的基本操作(收发邮件、客户网络对账等);
5、有从事商超工作经验的优先考虑。
(1)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
(2)认真审核商品的出库凭证,按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品与调拨往来明细帐。
(3)做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据加盖“收讫或转讫戳记”的出库单结合帐面库存实际情况开具增值税发票。
(4)及时主动督促有关单位、个人清还销货应收款,并向会计室主管及时汇报工作情况。
(5)协助公司清欠小组做好销货呆帐、死帐的清理工作。
(6)每月定期与有关单位、部门、人员核对调拨往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。
(7)负责费用稽核与核算,登记费用明细帐,对各费用票据的合法性、真实性及审批手续的合规性进行审查,有权驳回不合理票据。
(8)每月定期及时汇总、编报商品销售、调拨经营情况及费用统计报表,并对报表的真实准确性负责。
(9)参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作,分析库存商品的储备情况。
(10)认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
(11)积极配合其他会计工作。
(12)定期向会计室主管述职。
(13)积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。
(14)保守公司秘密。
(15)做好业务内会计资料的保管,配合会计室主管做好整理与定期归档工作。
(16)完成会计室主管交办的其他任务。
1、能独立完成:日常业务往来、员工报销费用等各类原始单据的审核、成本核算、凭证的编制、各类报表处理;
2、能独立完成:明细账、总账、科目余额表,并核对清晰,保证账帐相符。
3、熟悉纳税申报的所有流程及办理、能独立按照公司及政府有关部门的要求,及时地编制各种财务报表报送相关部门并做好资料分类、保存;
4、每月末核对整理应收应付明细账;
5、协助完成其他日常事务性工作。
岗位要求
1、中专以上学历;
2、具备会计上岗证;
3、电脑熟练,精通word和excel;
4、一年工作经验以上,可择优考虑。
工作职责
1、协助主办会计主管开展工作,搞好会计核算及分析;
2、每天进行“收支日记账”,协助出纳核对现金、银行存款,盘点工厂及公司内部库存物资,做到账账、账证、账表相符;
3、办理公司证件年检及工商有关事宜;
4、办理公司与银行的业务往来;
5、完成领导交办的其它临时性工作。