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1.协助财务主管制定应收账款管理制度、账款催收办法等规章制度。
2.根据销售内勤提供的订单和配置表,结合付款情况审核销售订单。。
3.根据销售、售后内勤提供的开票通知,在ERP中对账,核对无误开具___,___领购缴销、保管。
4.抵扣进项发票保管、认证,并核对进项税明细账、销项税明细账、金税系统,___汇总表整理和打印装订务。
5.根据货款的付款原始凭证制作付款单勾稽采购订单,收款的流水制作收款单勾稽销售订单,并生成凭证。
6.监督销售业务人员的货款回收情况,监督应收款项账户及其明细账目余额变化情况。
7.应收账款账龄分析,并查找原因。
8.核对往来,并发询证函。
9、协助外部机构对应收账款的审核,并向其提供相关信息。
10.配合成本会计仓库盘点。
11.负责往来原始凭证、记账凭证、收料通知单等会计资料的整理和打印装订。
1、系统销售单的开单工作,提供给销售连锁报价类文件。
2、登记面辅料购买发放给每个厂的情况,外加工的需要核实物料的使用情况,每月核实布行货款,
3、费用核算
4、核对每天销售、采购单据
5、每月库存抽盘,公司其他事情
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