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1、认真复核每一笔结算单上的数据,尤其是人工打折率并开具发票,正确结算发票金额;
2、正确编制维修日报表及统计跟踪表;
3、跟踪上日下班后车辆流动状态(车间、门卫、SVW―II系统);
4、统计、检查已竣工未结算的车辆,负责催盯结算;
5、监督零售商品到帐情况,月结单位的到帐情况;
6、监督检查,应收帐款及时核销情况;
7、完成领导交给的任务。
1.按照公司财务管理制度、会计核算制度及费用开支范围和标准,履行会计核算职责;
2.严格按照公司会计制度、会计政策对收入的确认、存货计价以及资产折旧、分摊和费用摊销等进行准确核算;
3.审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。及时对各项收入、费用、成本进行归集并准确进行账务处理;
4.填制的记账凭证的内容、数据必须与所附原始凭证的`内容、数据相符,会计科目使用正确,摘要简明清晰,每张记账凭证的要素齐全。并及时填制并打印输出记账凭证;
5.准确、及时编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配等核算工作;按SGM、金融公司要求填制报表;
6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检工作;
7.及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期或不定期向财务经理汇报;
8.及时核对、清理往来账款,定期发出催款通知书;
9.按规定整理、装订、妥善保管会计凭证、帐册、报表等会计资料,负责对本公司财务资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露公司商业秘密。对财务软件的基础数据以及重要财务会计资料做好备份工作;
10.协助财务经理做好部门内务工作,完成财务经理临时交办的其他任务并与其他岗位搞好协作配合。
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