千文网小编为你整理了多篇相关的《项目公司出纳岗位职责(合集)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在千文网还可以找到更多《项目公司出纳岗位职责(合集)》。
1、资金管理工作
1)日常款项的收取和报销支付工作;
2)库存现金的盘点管理工作;
3)资金收支结余情况的上报;
4)现金盘点表的.编制及归档工作。
2、收支管理工作
1)各类台账的登记与存档工作;
2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;
3)物业费收缴台账年度整理归档工作。
3、对业务的协助工作
1)对收费人员的业务培训工作;
2)对收费工作的监督检查工作;
3)与收费人员核对收费数据的准确性。
4、预算管理工作
1)监督预算的执行情况;
2)半年和年度的预算调整工作。
1、每天做好出纳现金、银行日报表;
2、做好日常的报销工作及网上付款业务,检查有关附件是否齐全、符合财务规定,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、审核每日收支情况;
4、每日登记好现金、银行存款日记账,做到日清月结;
5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;
6、其他有关现金、银行的日常工作;
7、领导交办的'其他工作。
一、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续。
二、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。
三、完成领导交办的其他工作。
项目公司工作职责
1)确定本项目的项目管理组织结构;
2)负责组织编制项目管理手册的建议稿,报项目管理中心审查批准后颁布实施;
3)负责编制工程建设有关的工程管理规定、制度,报公司审查批准后颁布实施。
4)组织落实工程项目的各项前期准备工作,确保工程项目按计划开工。
5)随时掌握工程设计各阶段设计计划执行情况及设计与采购、施工之间出现的矛盾,及时协调解决;
6)负责设计变更的管理,制定设计变更管理程序,并严格按程序对设计变更进行分类管理;
7)制定项目资料管理办法,对工程建设图纸、资料的管理;
8)编制项目设备、材料采购计划和设备材料进场计划;
9)组织采购招标活动;进行采购合同谈判;
10)进行供货商现场服务管理,包括采购技术服务、供货质量问题的处理、供货商专家服务的联络和协调等内容;
11)建立仓储管理制度并对仓储管理人员进行短期指导和培训;
12)协助公司编制招标方案,负责编制招标文件报公司审批;负责组织工程招标工作,确定中标单位并报公司批准;
13)建立、完善整个项目的HSE管理体系和HSE管理制度,报公司审查批准后颁布实施,并组织实施现场HSE的督促、检查;
14)工程量确认、进度款支付审核;
15)建立信息文档管理制度;
16)负责项目的地质勘探、现场“四通一平”工作(四通:水、电、通讯、道路,一平:场地平整)。
17)提供项目的有关设计基础条件(水文地质资料、气象条件、原料、总图、公用工程等)。
18)办理工程开工手续,负责联系和协调地方劳动、消防、气象、人防、环保、职业卫生等部门的检查和验收。
19)对设计、采购、施工各承包商进行检查和监督管理,具有对合同执行全过程的监督权和否决权。
20)负责协调设备、材料的供应与施工进度的关系,根据总体计划,编制设备、材料的进场计划,并督促采购部门执行;
21)负责工程项目的施工协调,具体与承包商接口,及时向公司反映工程项目建设的有关信息,对设计、供应、外事等工作提出要求;
22)督促解决工程项目建设中遇到的有关问题,协调设计、供应等方面与施工的矛盾;
23)检查、监督各施工承包商在项目实施过程中的HSE管理情况,发现问题及时组织整改,保证满足HSE的管理要求;
24)组织工程调度会,对工程质量、进度进行监督、检验。
25)处置项目实施过程中的重大安全和质量事故,负责编制应急救援预案。
26)组织编制、实施生产准备计划(含技术准备、人员准备、培训等)。
27)审阅项目周报、月报以及其它重要文件并提出意见和上报总公司审核;
28)定期组织相关会议、检查等,对项目管理的执行情况进行监督检查,促进项目各项工作的进展;
29)审查各施工承包商现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系,监督各施工承包商严格执行工程承包合同、设计文件和工程技术标准规范,对质量控制负责;
30)组织工程初验、单位工程验收和项目整体竣工验收及移交;
31)全面负责项目的建设工作,监督检查各职能部门和施工单位的工作。
贵阳贝尔蓝德科技有限公司
1、票据管理,各收费岗发票、收据的领用,核销登记;
2、项目备用金的申领、发放与登记;
3、项目仓库盘点;
4、项目月度应收、应付台账统计;
5、每日审核并收费日报及单价,检查系统数据、收费的'完整性和准确性;
6、项目收费到开户银行缴存收费资金;
7、每日车场、会所收费检查,与系统数据核实,并留下核对记录;
8、服务中心报销单据初审并签字;
9、每周与公司本部出纳进行结账;
10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;
11、每月更新项目基础信息表,并核实项目装修台账;
12、每月参与仓库盘点,对盘点结果负责;
13、每月出具项目收费检查报告,作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;
14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。
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