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公司财务会计人员岗位职责(范文6篇)

2023-09-10 01:55:47

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第一篇:财务人员遵守岗位职责

1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德,严格执行国家财务会计制度,严格遵守财经纪律,维护财务制度,依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务,实行会计监督。

2.要认真审核原始发票:一是经济业务是否符合实际,是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等,费用开支标准是否符合有关规定;二是审核原始发票要素填写是否正确,原始发票大、小金额是否一致;审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后,才能付款;审核发票是否为收款单位所在地的发票,发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票,必须有经办人、验收人在发票上签字;转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

3.大额支出申报:凡支付金额在5000元以上(发放职工工资、津补贴、奖金等除外)必须向市局申报,待同意后付款。

4.资金调度使用:每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金;对类、款、项科目之间的大额余款,应提出资金使用建议,合理安排资金,提高资金使用效益。

5.做好原始凭据的交接:每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整,并填写交接清单。

6.现金归存银行,不得坐收坐支现金:当天收入金额较大且超过库存限额的现金,及时归存银行,确保资金安全,避免坐收坐支现金。

7.固定资产管理:认真做好购买物质的管理,达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人,切实加强资产的管理。

8.登记现金和银行存款日记帐,保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。

9.加强现金管理:不能以“白条”抵库,现金支付结算起点(1000元)以下零星支出,1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付;工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位,不得以现金、银行存款帐户转付给个人。

10.加强票据的管理。各单位应以县(市)气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。

11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后,做好数据资料备份(双备份)。打印现金出纳账并装订成册,保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录,有关人员应加盖印章和单位公章。

第二篇:财务会计岗位职责

1、 负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与ERP系统相核对;

2、 负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等;

3、 负责复核各门店账务的准确性,保证账实相符、定期核实总账、明细账数据、金额一致;因公至门店开展财务相关业务须进行双向报备部门经理和店经理;

1、 负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给财务经理审核。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符;

2、 负责公司费用的核算,认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报,促使各部门杜绝浪费,自觉节约;

3、 负责公司往来债权债务账目的定期检查,包括与集团公司往来账务的检查核对,按时与往来应付、应收会计核对明细账目,发现呆账及账实不符情况,及时上报;

4、 负责公司日常财务核算,负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资立台账;

5、 负责编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理审核;

6、 负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理,装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查;

7、 监督月末、年末存货的盘点工作;

8、 完成财务经理安排的其它工作。

第三篇:财务会计岗位职责

1、组织制定公司财务方面的管理制度及相关规定,落实财务政策,完善公司的财务监控体系。

2、负责财务人员队伍的组建和优化,培训、考核、评估本部人员。

3、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,主持公司财务战略规划的制定。

4、建立和完善符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制。

5、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算。

6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

7、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

8、对公司固定资产进行全盘账务处理,并出具月度及年度财务报表。

第四篇:财务会计岗位职责

1、负责编制记账凭证;按集团财务申报要求,6号前上报月度财务报表及附表,相关数据录入BPM系统

2、负责每月各类税种的税务申报、缴纳工作,确保全年无税务行政处罚。

3、对在国外实施的安装项目,了解国外的税收政策,在遵守法规的前提下,提出税务筹划建议

4、根据中国会计准则和精工钢构集团财务核算细则,准确核算项目的收入成本

5、负责应收账款(其他应收)和应付账款(其他应付)的'管理工作。对项目支付进行审核。内部关联企业的往来账的核对和利息核对

6、负责的出具。对分包发票及时收集,认证。确保无少收发票,过期认证发票

7、编制工程项目财务管理报表,提供准确、及时的项目实施情况

8、负责完工项目的决算清理财务工作。分类、整理分包合同、决算报告等工程书面资料,并装订入档

9、负责固定资产的登记、折旧、盘点

10、负责汇率周报编制,提供动态汇率变动

11、负责信用证和保函的登记,管理工作。

12、负责会计凭证、账簿、会计报表等会计资料的分类、汇总和装订。于当年资料于第二年4月前,按集团财务要求上交集团档案室归档

第五篇:公司财务人员岗位职责

1、完成日常事务性工作,处理帐务:根据国家会计法规和公司的实际情况进行会计核算,负责总账会计的核算工作。日常账务处理要求能够熟练使用金蝶财务软件进行编制凭证、记账、财务报表等账务处理;对各公司的往来账进行核对调整;

2、日常税务工作:购买发票,开具发票、负责纳税申报,配合银行、财税、内审等部门工作,提供所需资料报表;

3、日常报销等单据审核,开具与保管发票;

4、财会文件的`准备、归档和保管;年终协助进行所得税汇算清缴及工商执照年检等相关工作;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

7、熟悉一般纳税人的全盘账套操作。

第六篇:财务人员遵守岗位职责

财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室,其主要职责是:

1、负责贯彻执行财务管理制度,抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。

2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。

3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作(包括奖惩、结算、兑现等考评工作);负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作;负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。

5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。

6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。

7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作;负责本系统国有资产管理、年检工作。

8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。

9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

10、完成局领导交办的其它工作。

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