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1、负责日常费用会计核算、账务处理;
2、负责员工费用报销事务,对各项费用、票据进行审核;
3、负责往来票据账目的检查和审核;
4、审核、核对和管理公司各类发票、单据等,负责公司票据领购、保存和缴销工作;
5、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项;负责按时申报公司的纳税申报并打印存档;
6、负责审核采购合同及相关单据;填制应付账款、预付账款凭证,检查各科目、明细账准确性;
7、能独立完成每月记账工作处理,及时上报工作;
1、负责协助财会文件,回单,对账单的准备、归档和保管;
2、负责日常资金收支的管理和核对并对公司现金、票据及银行存款的进行管理、记录;
3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;
4、做银行账和现金账,并负责保管公司资质及相关印章;
5、负责员工报销、备用金管理、记录考勤、核算工资、社保申报及缴费,开具发票,认证发票,税盘清卡。
1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;
2、负责各类银行事宜的对接;
3、负责相关银行票据及单证填开、核对等工作,同时登记备查簿;
4、负责增值税发票管理及基础税务工作,包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等;
5、负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制;
6、负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作;
7、完成领导交办的其他工作。
1、熟悉和掌握有关材料会计法规,协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。
2、做好材料储备控制,包括材料采购的控制,库存的控制,材料消耗的控制,审核采购用款计划。
3、搞好材料的日常核算和管理工作,配合供应、生产部门编制“材料目录”,审查材料收发的原始凭证。
4、负责做好材料的稽核工作,参与材料的清查盘点,月末终了应与保管员、财务会计核对账务。
5、做好领导临时交办的其他工作。
1、收款(安全押金、水电费、项目相关零星收入);
2、付款(员工费用报销、借支等);
3、编制扣款台账,汇总各分包单位每月进度款扣款总额;
4、每月进度款完税;
5、收集各分包单位每月进度请款资料并交给财务部;
6、跟进每月进度款付款情况;
7、应付帐款台帐的登记;
8、协助班组代发劳务人员工资。
9、项目考勤管理、绩效考核、员工入离职、面试接待、协助人事部处理其他临时工作。
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