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岗位职责:
1、工商、税务、银行业务的办理
2、账目、报表、税款、发票的处理
3、在规定时间内办理、变更、年检银行开户许可证等银行相关业务
4、完成报表的'申报及税款的缴纳
5、完善会计凭证(装订、发票日期、印章、签字)
任职要求:性别不限,25岁―35岁,本科及以上学历,财务管理、财会等相关专业。
1、协助开展工作,做好会计业务,搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算,实行会计监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出。
3、按时记账,结账、报账,定期核对现金、、盘点物资,做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账。
5、积极配合和支持理财小组的'活动,及时做好理财准备工作,提供真实完整的财务资料。
6、加强、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。
7、认真做好农经统计、汇总、上报工作。
8、办理其他有关的财会事务,做好文书及日常事务工作。
9、及时办理、保管、账簿、报表等财务档案资料。
10、办理公司证件年检及有关事宜。
1、根据外勤主管安排学习熟悉办理相关财务业务;
2、线下税务业务资料交接、办理国、地税报道,税控申请、认证进项发票和完善平台客户资料等;
3、线下工商业务资料交接、办理核名注册、工商变更;拉出异常;
4、线下抄报税、取单据;
5、上级领导其他代办事项;
6、协助会计助理粘贴票据、装订凭证;
7、学习小规模及一般纳税人代账做账,及相关实操业务;
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本单位的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.严格遵守机关《保密守则》,不得擅自泄露单位的财务信息。
4.直接收到的现金款项,要在第一时间存入本单位的'指定账户,不能挪用公款和私自外借。
5.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
6.负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
7.职工外出借款无论金额多少,都须主管领导签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,一律不借。
(1)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
(2)认真审核商品的出库凭证,按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品与调拨往来明细帐。
(3)做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据加盖“收讫或转讫戳记”的出库单结合帐面库存实际情况开具增值税发票。
(4)及时主动督促有关单位、个人清还销货应收款,并向会计室主管及时汇报工作情况。
(5)协助公司清欠小组做好销货呆帐、死帐的清理工作。
(6)每月定期与有关单位、部门、人员核对调拨往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。
(7)负责费用稽核与核算,登记费用明细帐,对各费用票据的合法性、真实性及审批手续的合规性进行审查,有权驳回不合理票据。
(8)每月定期及时汇总、编报商品销售、调拨经营情况及费用统计报表,并对报表的'真实准确性负责。
(9)参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作,分析库存商品的储备情况。
(10)认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
(11)积极配合其他会计工作。
(12)定期向会计室主管述职。
(13)积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。
(14)保守公司秘密。
(15)做好业务内会计资料的保管,配合会计室主管做好整理与定期归档工作。
(16)完成会计室主管交办的其他任务。
一、主持财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务的工作;
二、制订财务计划,搞好会计核算,及时、准确、完整地核算生产经营成果,考核计划执行情况,定期提供数据、资料和财务分析报告;
三、及时与各部门相关负责人沟通、解决工作中遇到的问题;
四、保证公司业务工作质量,为公司发展提出建议和方案;
五、解答客户在会计核算、会计报告和税务方面的日常问题;协助解决客户经营管理中存在的.疑难和困惑;
六、梳理好本部门各岗位人员的工作职责和任职要求。
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