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1、负责往来账务核算及对账工作,尤其是应收账款的管理。
2、负责各个销售单元收支及利润的.核算及分析。
3、负责制造费用归集及成本核算。
4、负责物料收发存核算及报表分析。
5、负责财务报表编制及分析。
岗位职责:
1、集团及所属子公司生产经营绩效进行审计;
2、对子公司内部控制的建设与执行进行审核;
3、对子公司财务核算的合规性进行检查、对企业涉税风险进行评估、中高管离任审计以及完成临时安排的专项审计任务。
任职要求:
1、大学本科以上学历,会计、审计、财务管理相关专业毕业,年龄25-35岁;
2、初级以上会计职称,财务管理或内部审计3年以上从业经验;
3、熟悉企业内部控制制度的建设与审核,熟悉财税法规和财务管理流程,能独立撰写审计报告;
4、具有良好的'职业道德素养,能适应出差。熟练使用财务核算软件、办公软件。
1、负责对公司经营成果、财务管理等审计方面的具体工作;
2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
3、按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用操纵及预算;
4、根据企业的经营状况出具审计分析报告;
5、完成上级领导交办的其他事项。
1、负责公司基建、设备安装工程相关的内控及风险管理工作,协助建立系统化的内部控制体系;
2、参与基建工程、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督,负责公司基建工程、设备安装项目的跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、工程签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作;
3、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进,审核工程相关合同,确保符合法律法规并保护公司利益,主导工程项目的.决算,为公司合理控制成本;
1、根据审计计划,协助上级领导开展审计工作(包含但不限于例行审计、舞弊审计及其它特别专项审计),对公司内控管理、经营效果、重大经济业务等实施审计;
2、协助上级领导编制审计计划、审计工作底稿、起草内部审计报告,提出审计建议;
3、负责审计工作档案的`整理和归档工作,确保审计资料的完整性;
4、对审计问题进行事后跟踪,督促被审计部门进行限期整改,并检查落实改善情况;
5、上级领导交代的其他工作。
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