千文网小编为你整理了多篇相关的《会计审核的岗位职责(推荐6篇)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在千文网还可以找到更多《会计审核的岗位职责(推荐6篇)》。
1、负责资金有关事项的数据统计和档案管理工作,协助资金主管做好资金分析工作
2、负责资金管理系统对外支付及上划下拨、资金调度等业务的'审核工作
3、负责资金管理系统日清及对账工作
4、负责外部网银业务的审核工作
5、负责票据业务的审核工作及台账统计工作
6、负责部分融资工作
7、负责资金系统数据对接工作
【主要职责】
1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。
2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。
3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。
4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。
5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。
【任职要求】
1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。
2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。
3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。
4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。
5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。
6、熟练操作财务软件、ERP等系统。
1、 核算公司应收款项(客户),应付款项(供应商、厂家),对销售门店及跟单部进行账务管理。
2、 核算公司库存物资,与仓库进行对接,对仓库进行监盘,确保账面与实物物资的准确性。
3、录入《收款明细表》,每日更新每个定单的收款情况,月终统计应收帐款余额,根据《收款明细表》每日初审出库单,确保收齐货款方可出货,若有上门收余款的,及时与相关人员跟踪落实。
4、及时核对送货费用,进而更新订单的送货情况,对未送货订单进一步跟进,进而更新订单的送货情况,对未送货订单进一步跟进,每周一及每月初统计各店业绩、各品牌业绩报表及个人业绩、排名:
5、审核仓库的出入库单、调拨单、采购退货单,库存帐,监督库存数据,为与工厂对数提供依据。
6、初审跟单部的.提货单,审核产品型号,单价,数量等方面的审核登记,确保提货单应付款的准确性,确保每次的提货单不会出现重付款;
7、 核算公司营业收入、成本、利润; 核算公司费用项目,并对费用进行归纳汇总;
8、核算人员薪资, 制作公司工资表;
9、审核销售订单,对销售部门提交上来的销售合同单填写规范及其交款情况进行审核,发现不规范的通知其纠正,交款金额未达到最低交款规定的通知其让客户尽快交齐;
10、根据《销售成本明细表》,查找每个产品的成本,分析成本,计算毛利率。
岗位职责
1、审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,能独立完成账务核算工作、编制财务报表、进行财务分析
2、熟悉国地税的申报流程和各类税收政策,能独立完成各税种的纳税申报工作
3、协助部门主管,培训实习员工、整理并完善部门日常工作流程
任职要求
1、本科以上学历,中级会计职称,有财务相关工作经验,工作细致,责任感强
2、有良好的`语言表达能力,有会计培训相关工作经验者优先
3、有良好的沟通能力、学习能力、团队协作及服务能力
1、负责资金有关事项的数据统计和档案管理工作,协助资金主管做好资金分析工作
2、负责资金管理系统对外支付及上划下拨、资金调度等业务的审核工作
3、负责资金管理系统日清及对账工作
4、负责外部网银业务的审核工作
5、负责票据业务的`审核工作及台账统计工作
6、负责部分融资工作
7、负责资金系统数据对接工作
岗位职责:
1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;
2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;
3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
任职资格:
1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。
2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。
3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。
4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。