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(1)负责公司财务审计部的全面工作,组织制定本部门各岗位考核办法及考评工作。
(2)负责组织建立健全公司财管理制度,根据《会计法》基础工作规范和有关规定,组织各项会计核算业务。
(3)负责组织编制和执行财务收支计划和银行信贷计划。
(4)负责组织公司成本管理工作,对成本费用进行预测、控制、分析、监督和考核,努力降低消耗、节约费用,提高财务监督水平,确保公司利润指标的完成。
(5)负责对公司所属各单位财务的`内部审计工作,负责建立和完善公司财务稽核、内部控制制度,监督其执行情况。
(6)协助公司领导对总公司的生产经营、对外投资等事项的风险评估工作。
(7)不定期的组织财务、审计人员对在建项目进行财务检查。
(8)完成总公司领导交办的其他各项工作。
1、编制对固定资产使用部门进行财产管理制度。
2、正确划分固定资产和低值易耗品,编制固定资产目录。
3、参与日常固定资产的.清理和盘点工作。
4、分析固定资产的使用效果,提高固定资产的利用率。
5、每月计算固定资产折旧,登记账簿,月末结出固定资产余额及净值。
6、进行固定资产清查。对报废的固定资产按规定的权限和程序报批账务处理。
职责描述:
1.宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。
2.负责财务管理制度建设与落实工作;
3.负责部门计划与总结工作;
4.负责公司预算与决算工作;
5.负责公司资金管理工作;
6.负责公司资产统筹与监管工作;
7.负责公司风险识别与管控工作;
8.负责公司审计工作;
9.负责公司税务筹划工作;
10.负责财务分析与改进工作;
11.负责财务架构优化工作;
12.负责财务审计线团队建设工作;
13.完成领导交办其他任务。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业
2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;
3、具有较强的沟通能力、协作能力。
4.、具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。
1.负责各项经费会计科目的设置及变更,各项经费项目的设置及变更。
2.根据财务制度和学院的有关规定及管理办法与要求,进行各项经费的审核工作,并编制会计分录,打印记帐凭证,每天与出纳核对现金与银行日结单,保证会计信息合法、准确、真实、完整。
3.负责清理、催收各项经费往来帐目。
4.严格控制预算,不得突破预算办理开支。
5.负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
6.负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。
7.负责学院各类人员工资、津贴及教师课酬的.审核发放工作。
8.负责学院固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作,保证帐、卡、物等相等。
9. 负责编制季度、年度会计报表,编写说明。
10.完成部门领导交办的其他工作。
岗位职责:
1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;
2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;
3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
任职资格:
1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。
2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。
3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。
4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。
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