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会计审核的岗位职责

2023-07-18 09:04:16

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第一篇:财务内审岗位职责

(1)据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算控制工作;

(2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;

(3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;

(4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;

(5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。

第二篇:财务审核人员岗位职责

1. 协助建设、完善会计核算制度与资金管理制度。

2. 核查下属企业上报财务报表资料。

3. 组织编制、汇总与合并集团财务报表资料,并制作会计分析报告,对内、外部报表使用者提供相应材料。

4. 对下属企业会计核算制度执行情况进行检查、监督,并结合检查结果提出改进建议。

5. 其他上级领导交办的事项。

第三篇:审核会计岗位职责

1、负责建立系统的成本管控体系,以有效降低整个公司的.运营成本,从而提高公司的经济效益;

2、负责对公司各种资产的监督管理工作;

3、负责编制公司月度、季度和年度的成本分析报表;

4、完成领导交办的其他工作。

第四篇:财务内审岗位职责

质量管理体系内审员岗位职责

1.负责制定质量管理工作计划和总结,协助公司开展内审工作。

2.负责协助公司对工厂进行审核。

3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。

4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。

5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。

6.负责对不合格项的.跟踪验证工作。

7.会英文优先。

第五篇:财务审计岗位职责

岗位职责:

1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;

2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;

3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;

4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;

5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。

6、负责团队的管理,及相关制度的落实

任职要求:

1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;

2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;

3、熟悉审计、财经相关法律法规;

4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。

第六篇:财务审计岗位职责

1。负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,

2。负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。

3。负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。

4、具有制造型工厂成本核算经验;

5、开具发票,申报退税。

6、完善内部单据,编制部分凭证。

7、服从分配,完成领导交代的其他工作

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