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会计审核的岗位职责

2023-07-18 09:03:20

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第一篇:财务审计岗位职责

1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;

2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;

3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;

4、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;

5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力;

第二篇:财务内审岗位职责

1.参与制定部门工作规划和预算,实施并跟踪、分析、总结执行情况。

2.参与制定、优化部门制度和工作流程,完善部门及岗位职责。

3.辅助审核原始凭证,记账凭证的完整性,合法性,编制、录入会计凭证,并根据相关会计记录制作各类摊销凭证。

4.负责收集、审核、汇编项目部会计报表,编制本单位除成本外的各类会计报表。

5.负责收集、审核、汇编项目部审计工作底稿,编制除成本外的审计工作底稿。

6.负责登记各类费用台账,分析二级费用开支情况和本单位的财务状况。

7.负责会计核算软件的系统管理。

8.负责本单位各类债权债务的`确认与清理。

9.负责工资薪酬核算,计提工资附加费等工作。

10.负责每月装订会计凭证,报表,每半年装订各种账页,每年按规定编制会计档案清册,并移送档案室。

11.协助工会及时提供工会经费,会费计提上缴数据。

12.配合外部审计机构的资料收集,汇总等审计协调工作。

13.遵守集团相关工作管理制度,履行岗位保密职责。

15.完成领导交办的其他工作。

第三篇:内部审核员岗位职责

内部审核员岗位职责

a)在PT积极宣贯ISO9000族标准;

b)遵守审核员行为准则,熟悉审核程序和有关文件; c)传达、沟通和阐明审核要求,按分工编制检查表;

d)完成分工范围内现场审核任务,收集客观证据,记录观察结果;

e)编制不符合报告;

f)参加审核组会议,清楚、明确地报告审核结果; g)参与对质量管理体系有效性的评价;

h)参与验证纠正或预防措施的有效性;

i)配合并支持审核组长的工作,配合其他内审员开展内审工作。

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