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1、财务核算:负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况入;对公司财务计划的完成负监督实施责任。
2、资金管理及税务筹划:负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;负责资金、资产的管理工作;监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;管理与银行及其他机构的关系;
3、团队管理:全面负责财务部的日常管理工作;核心岗位和后备人才培养发展及管理工作;协助CFO开展财务部与内外的沟通与协调工作。
1、负责公司全盘账务处理,按时完成财务核算并出具财务报告;
2、对接项目收支,建立项目独立台账,并在财务系统中实施分项目核算;
3、根据业务核算的要求,提供项目成本的归集、分配及结转工作;
4、审核各项支出及报销,严格按照财务制度控制公司成本费用;
5、对支出的合规性进行审核和监督,提供合理化管理建议,控制公司财务风险;
6、审核工资表,并按时完成社保申报及扣缴;
7、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;
8、根据业务的需要提供资金预算及税务合规审查报告;
9、完成年度审计及汇算清缴工作;
10、完成领导安排的其他工作。
1.在处分管领导的指导下开展工作;
2.熟悉掌握财经政策、法令法规、会计制度和各项收支标准;
3.严格执行预算支出计划,对于超计划的支出,报领导批准,不得突破预算办理开支;
4.根据制度的开支标准,认真审核全校各部(系)各类原始凭证的真实性、完整性和合法性,对经济业务内容不详、凭证基本要素不齐全、领报手续不完备的原始凭证,要求用款人按规定更换凭证或补齐项目,完备手续;
5.对不合法的原始凭证要拒绝受理,对违反现行财经政策、法规、财务制度和学校的财务管理实施细则的业务,要拒绝受理;
6.根据学校相关制度,负责审核全校各专业学院、职能部门职工差旅费的原始凭证的真实性、完整性和合法性;
7.负责审核全校各专业学院、职能部门职工报销探亲等相关福利政策的票据审核工作;
8.负责审核全校各专业学院、职能部门科研经费的票据合规性工作;
9.负责审核学校固定资产采购以及付款手续是否完善工作;
10.审核报销时,要及时准确冲销应收及暂付款,对无故长期借款不还的,要及时催收;
11.坚持“一支笔”审批原则,严格执行预算,防止超预算使用经费;
12;遵守职业道德,对不能及时办理的'业务,要耐心细致的做好解释工作,加强政治理论和专业的学习,努力提高业务素质和服务意识;
13.完成处领导交给的其他工作。
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