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1、每日审核前一天收银各班次帐单、发票、收据、班结单等原始单据,对收银员每日账务处理进行复核
2、与系统明细核对,审核收银收费项目是否准确完整;审核现金、银行卡、支票收入是否准确;编制每日的《日审收入日报表》邮件发财务经理
3、对账务处理不当要查明原因,并汇总上报相关领导
4、初审vip、保险及各种特批优惠客户的资料是否完整、有效,审核无误后交应收款会计复核并存档
5、审核发票开具是否齐全,按天整理税控发票记录,对不符的要查找原因并向上汇报
6、审核无误的账单按天整理装订成册并存档
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