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1)根据部门计划的安排,完成本职工作;
2)负责总结财务审计工作开展的效果,提出完善和优化审计监察流程制度的'建议;
3)按审计工作计划实施审核工作;
4)参与业务及管理流程管理体系的内部审核;
5)负责开展对控股集团及所属公司的例行财务审计工作,参与专项审计工作;
6)汇总整理和分析财务审核发现的问题; 7)向上级领导出促进管理改善的建议; 8)参与离任审计(包括经济责任审计);
9)参与审计经营目标完成情况,对绩效实现的真实性进行证实; 10)调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为; 11)完成上级领导交办的其他工作。
工作职责
1、建立财务组织体系,建设财务关键流程和制度,全面负责财务团队管理;
2、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划,负责成本核算和控制;
3、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;
4、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对工作;
5、制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;
6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;
任职条件
年龄30到45岁,财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历,有注册会计师资格者优先;
专业要求
1、五年以上商场、购物中心财务管理职或三年以上同等管理岗位工作经验;
2、熟悉国际、国内会计政策和环境。能够开展国际、国内税务筹划工作。
3、较强的成本管理、风险控制、财务分析和投融资分析的能力;
4、管理能力强,有良好的`沟通、协调、组织能力,能承受较大工作压力,有良好的团队领导管理能力和协调服从能力;
5、坚持原则,客观公正,具有良好的职业操守
岗位要求:
学历要求:不限
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:不限
职责:
1、审查和评价公司内部制度的有效性和健全性,并提出改善建议;
2、对公司制度流程、各项经营活动等实施审计监督;
3、定期检查监督公司的资产管理、国家法律法规和公司财务制度的执行情况;
4、对公司的重大项目、活动进行审计调查,并予以监督;
5、审计资料整理汇总、审计(调研)报告撰写、跟进发现问题闭关改善,以及审计底稿资料归档工作。
任职要求:
1、全日制本科或以上学历;
2、审计、财务、会计等相关专业;
3、3年以上审计或财务管理工作经验;
4、掌握内部审计实务标准、程序和技术、会计准则等;
5、职业道德良好,工作责任心强,同时善于协调与沟通。
职责:
1、参与公司业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;
2、根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;
3、协助部门经理建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的`有效性进行评价;
4、对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;
5、协助部门经理对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;
6、协助部门经理对企业年度经营情况进行经济效益审计;
任职资格:
1、28―35周岁,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业
2、具有5年以上财务管理,2年审计工作经验;
3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。
4、中级以上职称优先,熟悉办公自动化。
职责:
1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;
2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;
3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;
4、对各职能部门开展履职情况评价;
5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;
6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;
7、负责审计部文档的整理、归集和保管;
8、完成上级交办的.其他工作。
任职资格:
1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好;
2、具有3年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法;
3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告;
4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;
5、能适应不定期偶尔出差。
1、负责现金、银行出纳工作。
2、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和录入。
3、负责公司帐的核对和清理工作,保证数据的'及时准确性。
4、负责公司税金的核算、申报和解缴工作。
5、完成月度极度年度的纳税申报,完成固定资产、累计折旧的会计核算,及时了解公司固定资产、低值易耗品的存放、使用情况。
6、进行财务状况和经营成果分析、评价和控制,提供经营决策财务数据,向管理层提供内部管理报表。
7、协助上级推行公司各类规章制度的实施。
8、负责提供公司内部部门需要的相关财务数据。
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