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第一篇:监察审计部及各岗位工作职责
(1)、对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算,以及预算外资金的管理和使用情况,进行审计监督; (2)、地方各级审计机关分别在本级行政首长和上一级审计机关的领导下,对本级预算执行情况进行审计监督,向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告; (3)、对国有金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督; (4)、对国家事业组织的财务收支,进行审计监督; (5)、对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督; (6)、对与国计民生有重大关系、接受财政补贴较多或亏损数额较大的国有企业和国有资产占控股地位或主导地位的企业的资产、负债、损益,进行审计监督; (7)、对国家建设项目预算的执行情况和决算,进行审计监督; (8)、对政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督; (9)、对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督; (10)、对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照和有关法律、行政法规的规定进行审计监督; (11)、对与国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果; (12)、对各部门、国有金融机构和企业事业组织的内部审计,进行业务指导和监督; (13)、对社会审计机构的业务质量,依照有关法律和国务院的规定进行监督; (14)、承办本级人民政府和上级审计机关交办的其他事项; (15)、此外,根据国家有关规定,审计机关还负责对县级以下的党政领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计。 监察机关的职责: (1)检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题; (2)受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举; (3)调查处理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为; (4)受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉; (5)法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。
第二篇:监察审计部及各岗位工作职责
一、监察审计部工作职责: 根据《行政监察法》、《行政监察法实施条例》等国家法律法规及行业相关政策,在公司的领导下,负责公司纪检监察、审计、整顿规范等工作,确保公司工作正常运行,不断提高规范建设、法治企业建设水平。 1、贯彻落实党的方针政策,执行集团公司、本公司关于党风廉洁建设、纪检监察、法规、整顿规范及审计工作相关规定和要求。 2、对规范生产经营各项工作进行再监督,提升内部规范水平。 3、受理来电来访,对信访案件进行调查、落实处理。 4、负责组织实施学法普法教育工作。 5、推进办事公开民主管理工作,保障员工权利。 6、确保各项业务规范运行,做好再监督并负责组织开展效能监察工作。 7、承办公司交办的其他工作。
二、监察审计部长工作职责 按照纪检监察、法规、整顿规范等工作有关制度和流程,负责“三重一大”工作再监督,干部勤政廉政责任制落实,专项监督检查及效能监察,信访举报案件查办,经济文书合法性审核,整顿规范等工作实施及管理。 1、组织、指导制订部门工作目标、计划方案;开展检查考核、确保部门高质量、高效率完成工作任务。 2、根据公司相关工作目标,组织、指导制定相关业务工作计划,确保各项工作有序开展。 3、组织实施相关业务培训。督促指导法律、法规培训等教育宣传。 4、对“三重一大”和办事公开民主管理进行纪检监督并提出意见。 5、对招标、采购等进行再监督和纪检监察。 6、负责开展信访案件查办工作,初步提出处理意见,规范信访案件材料管理。 7、按时完成公司领导交办的其它工作。
三、纪检监察员工作职责 依据公司纪检监察工作意见,按照部门管理要求,负责落实部门管理制度和措施,促进部门业务高质、高效、低耗,实现部门职能和职责管理目标。 1、按公司纪检监察工作计划和实施方案开展监察工作,阶段性总结分析报告。 2、监督公司重大决策、重大投资项目、重要人事任免和大额资金使用等重大事项执行情况。 3、监督大宗物资采购、基建项目建设、服务项目、基础设施建设、生产经营等业务运作过程和相关政策、纪律执行情况,针对存在的问题和不足,提出监察建议或监督意见。 4、了解生产经营业务情况,针对发现的薄弱环节或问题,按照有关制度、规定启动查处机制并提出纪检意见;收集整理部门应用惩防体系中存在的不足,及时反馈意见,提出改进方案。 5、及时受理信访举报案件,分析信访举报反映的问题和成因,按照信访举报案件查办流程、制度,协调组织相关人员核实信访举报反映的各类问题,提取相关证据材料,规范管理相关痕迹材料。 6、落实勤政廉政责任制、牵头开展相关宣传教育培训、完善部门管理制度等具体工作计划和实施方案,并组织实施。 7、做好各类廉政谈话准备、记录、归档等工作。 8、按时完成领导交办的其它工作。
四、审计员工作职责 根据国家、行业审计工作要求,按流程实施审计工作,负责办理部门事务性工作,按时报送各类报告及报表。 1、对公司财务内部控制系统的适用性和执行的有效性进行审计评价。 2、对物资采购、工程投资、服务项目等经济活动和重大经济合同进行日常监督。 3、配合上级开展公司专项审计。 4、完成审计报告、工作总结等材料的编制及上报。 5、按时完成领导交办的其它工作。
第三篇:监察审计部及各岗位工作职责
1、贯彻执行国家有关政策、法规及规章,拟定公司内部监察审计相关制度; 2、拟定公司内部监察审计工作计划并组织实施; 3、对公司全资、控股企业负责人进行经济责任审计; 4、公司交办的专项审计调查( 包括不限于 “ 三重一大 ” 事项决策、内部控制、对外担保、对外投资等); 5、公司交办的信访工作和其他工作。
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