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1、负责各项经费会计科目的设置及变更,各项经费项目的设置及变更。
2、根据财务制度和学院的有关规定及管理办法与要求,进行各项经费的审核工作,并编制会计分录,打印记帐凭证,每天与出纳核对现金与银行日结单,保证会计信息合法、准确、真实、完整。
3、负责清理、催收各项经费往来帐目。
4、严格控制预算,不得突破预算办理开支。
5、负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
6、负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。
7、负责学院各类人员工资、津贴及教师课酬的审核发放工作。
8、负责学院固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作,保证帐、卡、物等相等。
9、负责编制季度、年度会计报表,编写说明。
10、完成部门领导交办的其他工作。
1) 按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;
2) 完成系统外的收入业务(如春语咨询费、员工购物等)进行账务处理及对账;
3) 做好跨区提取的往来协同及对账工作;
4) 负责资金的核对工作。
2. 存货及成本会计
主要负责对存货的收发存业务进行账务处理,具体职责有:
1) 核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
2) 对发出的存货,按系统流程确认收入、结转成本后,进行往来的对账及销售发票的开具、管理;
3) 确认存货入库成本,进行往来对账,负责采购发票的管理;
4) 对退货业务按系统流程进行处理,并做好发票管理;
5) 对存货(除门店外)进行监盘,统筹协调门店及异地分公司盘点工作,并监督处理盘点差异。
3. 资产及费用会计
主要负责处理工资计提和发放、费用报销、资产摊销等费用类凭证,具体职责有:
1) 完成工资的计提和发放凭证;
2) 对费用报销单据进行账务处理;
3) 每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;
4) 年末对固定资产进行监盘。
1、负责财务全盘操作。
2、负责年度汇算清缴及工商年报等申报事宜。
2、负责对外付汇、外汇核销等进口相关事宜。
3、负责跟踪采购订单,安排付款。
4、负责上下游业务结算、统计和对账工作。
5、负责销售合同收付款跟踪并结算相关费用。
6、制定业务报表报总经理审批。