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1. 根据经营需要,按资金管理规定提取、送存和保管现金,办理银行资金结算,保证经营活动的正常运行。
2. 负责核对营业收入并登记账表,确保每笔营业收入准确到账。
3. 依据经审核的原始凭证准确、及时办理各项借支报销事务。
4. 与会计核对现金、银行日记账的发生额及余额,做到账实相符、账账相符。
5. 规范使用相关票据和收据,并设登记账簿负责登记,办理领用、注销手续。
6. 负责学校教材、器材日常小货及专案大货的订购,确保教器材及时入库。
7. 负责学校教材、器材出入库的管理,核对物资领用情况,不定期进行盘点做到账实相符。
8.每月末负责编制《教材库存表》《物资统计表》等库存报表及资金报表给财务经理。
9.完成上级分配的其他工作。
1.负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点
2.增值税开票处理,对接代帐及管理报表的出具
3.应收及应付款项的核对及对应配套单据的完整性整理
4.仓库进出物料的出入库的办理及进销存表格的更新
5.对接车间按BOM领料及安全库存的分析与申购
6.其他临时处理事项
1、按月审核会计报表及税务附表,财务报告及应纳税款,对各部进、销、存报表和销售、采购进行数据统计、审核和分析。
2、对各子、分、办事处、网点的资金往来审核、分类、汇总、分析。
3、编制明细帐、总帐、月报(税务要求的其它相关附表)、年报,汇总并编制每月销售收入、帐面收款、付现费用、成本支出、各部门人员费用、收支平衡表、应收应付等往来明细,定期向公司领导提供中期报告和年度报告等。
4、负责现金和各银行帐户的`收、支工作,支付的款项必须凭有效的、审核手续齐全的付款凭证,才能予以支出。每月的凭证整理、装订和财务文件的管理。
5、负责工商、税务、统计等职能部门的工作联系和相关的年检工作。
6、每月按时报税,缴纳税款和向公司领导提供财务信息
7、参与每年定期(不少于二次)进行流动资产、固定资产、易耗物资的帐实盘点工作。
8、公司领导交办的事项。
1、负责审核、装订凭证、结账工作;
2、负责出具各类财务报表(资产负债表、损益表、往来帐龄分析表、现金流量表、业务招待费明细等)并上报领导;
3、负责计算税金,按时缴纳并出具税金清算表;
4、负责公司发票的领购、注销、更换及公司税务证件变更;
5、负责所得税汇算清缴和贷款卡年审;
6、负责协调日常的税务外联工作;
7、负责与人事行政部配合进行公司固定资产盘点;
8、负责上级领导交办的其他工作。
结算主管岗位职责
1、严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
2、具体负责与用料单位材料款项的结算工作,及时回收款项,并按月编制材料结算月报表。
3、组织编制实际用料比较表,分析采购资金的使用情况。
4、负责组织审核凭证,监督各种结算方式,检查其合理性、合法性、准确性。
5、及时掌握备用金的情况,严格控制管理好备用金。
6、及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,保证资金安全。
7、负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,及时提供劳动工资计划分析资料。
8、完成领导交给的其他工作。
1. 根据批准过的付款申请及费用报销单等,安排付款
2. 更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的银行信息
3.与相关政府部门保持联系,并负责公司证件的年检工作
4. 根据原始单据进行账务处理,确保其符合相关会计制度及会计准则
5.保管现金及支票
6.购买、保管、开具及装订采购和销售发票
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