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1、负责公司的目标成本管理:参与成本定额计划的制定,并负责具体实施;按照成本核算程序,及时进行帐务处理,按时编制成本计算和核算报表;按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导;每季度对经济情况、成本状况进行一次分析,提出增收节支措施。
2、负责单位一切账务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议,当好参谋。
3、按照会计制度规定设置帐目、审查单据、填制凭证,按时结账对账,编制会计报表,做到账目健全,账目清楚,账账相符,会计报表做到内容完整,数字清楚正确,编报及时。
4、管理和监督单位所需的各项资金,严格按照财务管理制度从事一切业务活动,保证收入合乎标准,支出合乎手续。
5、保管好所有财务凭证和财务报表及相关财务资料,及时整理、装订、归档。
6、配合、督促各有关部门和个人,及时处理好一切暂收、暂付款项。
7、固定资产购置、核算和盘点:根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务,编制会计凭证,定期进行预付款项的清理;定期盘点清理固定资产,保证固定资产帐实相符;定期检查公司固定资产的管理工作。
岗位职责
1.建立和健全公司内部各项财务管理制度。
2.编制公司财务计划、成本计划,制订全年各项收入、支出预算方案,并按规定及时、准确上报。
3.制订公司会计核算内容、范围,设置会计科目、帐簿。
4.审核编制记帐凭证,及时编报各种会计报表,做到内容真实、数字准确、帐目清晰。
5.根据服务合同,并编制合同台帐,按照合同要求做好各项费用、收入的拨付、催缴工作,确保资金及时到位。
6.对公司及各项目的各项费用报销进行原始单据的审核及预算限额控制,执行财务审批制度。
7.定期进行公司的资产、资金清盘,并不断提出制订更完善管理的改进意见。
8.监督项目各类费用的收缴和运用,抓好各种应收款项的收取工作,催收长期拖欠不清的款项,督促经办人限期整改。
9.不定期对公司项目主管、出纳人员进行岗位财务知识培训,对工作中存在的不足及时指出,更趋提高。
10.每月定期对出纳人员财务工作进行监督检查,核对各项目上报的财务月报表,汇总各项目上报的各项收费月报表。
11.指导各项目出纳做好日记帐及明细分类帐的建立和登帐工作,完善各类收费台帐,帐目清晰明了。
12.负责税收的核算和申报,并与税务、审计部门处理好工作关系。
13.参与各项目的财务管理工作,了解各项目的`实际操作情况。
14.参与各项目的招投标工作,了解项目,协助项目预算成本报价的编制工作。
15.加强自我财务知识的不断积累,每月定期以书面形式向公司总经理室汇报各项目财务运作情况及其中不足和建议。
16.完成总经理室布置的其他工作。
岗位职责:
1、日常费用报销的审核,合同登记更新管理,物业费收费信息核对管理;
2、负责公司核算工作,保证单据及时准确录入,以及凭证的'装订及财务档案的归档保存;
3、各类账类管理报表、会计报表、分析的准确性、及时性;
4、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查;
5、配合会计师事务所年度审计工作;
6、完成部门领导交付的其他工作。
任职要求:
1、全日制本科以上学历,财务、会计类管理相关专业;
2、两年以上财务会计类工作经验,一年相关行业管理经验;
3、熟悉用友NC软件和办公软件;
4、具备会计中级及以上职称者优先考虑;
5、有较强的事业心和责任感,热爱本岗位工作,有良好的职业道德。
1、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度,做好会计核算工作,确保准确、及时报送会计资料;
2、完成各项财务核算及会计业务,完成财务报表及财务分析报告;
3、完成公司各部门数据核算,并按时上交,编制记账凭证,及时传递给审核人进行审核,对审核有误的凭证,及时更正;
4、按财务制度进行资料统计;做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时;
5、按要求提供公司需要的财务数据,保证数据的准确性和一致性;
6、负责整理归集会计资料,对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理,装订,做到单据完整、易查。协助加强库存管理;
7、协助上级做好财务工作,制定与会计核算有关的`制度和流程;与有关部门工作的配合,完成部门内交办事项。
1、负责公司整体账务,处理日常费用报销单据的审核工作;
2、收集整理并审核各类原始单据,编制凭证,出具财务报表,做好全盘账务处理;
4、定期进行财务数据分析,为公司经营管理决策提供依据;
5、定期核对往来项目;
6、公司内部数据对接;
7、按月清理核对应收应付、应收未收、应付未付、暂收暂付款和往来户帐目,杜绝死账;
8、协助完成其他日常事务性工作。