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1、负责审核付款单据和报销单据的合理性、合法性、合规性、完整性;
2、负责审核各中心每日上报原始单据及收支情况的真实性;
3、负责协助会计核对各类往来应收应付账款工作;
4、协助做好月度的相关会计报表及其他统计报表;
5、负责协助会计负责凭证账表的.整理、装订、分类、归档;
6、协助办理公司同银行、工商、税务、审计等部门的相关手续和流程;
7、完成领导交办的其它任务。
人事文员的岗位职责及工作内容
一、负责办公室的内务卫生;(每天早上上班时打扫,周六进行大扫除)
二、负责公司所有有关行政人事档案资料的管理,及时更新信息并录入电脑,做到资料、档案完备准确;(每天)
1、当有变动时及时更新人事档案资料,如有入职、离职、人员变动等变动情况时。
三、负责办公室的财产管理,做到账物相符,账账相符。制定部门所需办公用品申购计划,并做好领取登记工作;(每月底统计一次)
1、办公用品缺少时,填写物品采购申请单申请;
2、对领用的办公用品的进行登记;
3、每月对办公室物资物品盘点一次,确保准确无误。
四、熟悉公司员工的数量、结构等基本情况,了解和掌握各部门人员的余缺动态并向人事部经理汇报(每天)
五、负责员工的入职、调动、辞职等手续的办理;(每天)
1、入职
1)凡所有到公司应聘的人员先到总经办报到填表,人事部负责对应聘者的礼仪礼貌、仪容仪表进行相应评价,对照片、健康证复印件、身份证复印件等相应资料进行收集;
2)对应聘合格者发放黄色塑料工号牌并要求签字,工作服由使用部门负责人负责发放;
3)人事部负责介绍公司概况、工作时间、休息时间、离职等相关事宜,符合要求者若住宿的由人事部负责安排住宿并做好记录;
4)人事部负责带领应聘合格者与使用部门交接,使用部门根据应聘合格者的自身特点和公司的岗位需求安排应聘合格者试岗,试岗期为3~5天。
5)经使用部门负责人确认试岗不合格者,退还黄色工号牌和工作服,试岗合格者由部门负责人签字确认岗位、工资,再由人事部经理签字确认,最后总经理签字确认即可正式入职试用,并制作金属工号牌,让其新员工到总经办领取登记后开始试用,试用期为1~3个月;
6)对资料不齐全者,做好记录,发出录用通知书,以此书面形式提醒新员工补齐。人事部负责对正式入职的新员工录入档案资料和存放纸质档案,并制作金属工号牌后更换新员工的黄色塑料员工牌。
2、调动
1)让调动的员工填写员工变动申请表,经相关负责人确认同意后即可;
2)人事部负责对调动者的档案、相关资料、工号牌进行变更,并及时做好记录。
3、辞职
1)辞职人员需提前15~30天向使用部门提交辞职申请,经使用部门负责人签字确认同意;
2)15~30天后,到总经办人事部领取离职清单表和辞职考勤表,离职表须由人事部经理和总经理签字认可,考勤表须由使用部门负责人填写并签字确认;
3)退还工作服和工号牌等相关物品物资,并由相应部门负责人签字;
4)带齐相关辞职资料交到人事部;工资是每个月的15日结算,辞职人员结
算的工资可到每月的15日本人前来领取,因故不能来着,可在离职表上注明代领者或需要打卡的卡号,公司负责汇到本人账户。
六、负责草拟公司发出的文件,由人事部经理修改确认后的发放工作;即上传下达协调工作;(每天)
1、负责草拟公司对各个部门发出的文件(如通知等);
2、人事部经理签字确认,再由总经理签字确认后到财务部加盖公司印章;之后复印相应的份数分发到各个部门,由各个部门负责人在原件上签字即可;
3、做好原文件的保存记录。
七、配合各部门之间的协调工作;(每天)
1、帮各部门复印、打印各种文件并保存好;
八、负责每周例会的安排通知并做好会议纪要录入电脑;(每周)
1、每周星期一早上通知各部门负责人开会的时间、地点等并在会上做好记录;
2、于每周一开会前打印上周例会记录给上级领导。
九、检查并完成公司每月考勤统计及劳资审报工作;(每月)
1、每月的1~3日,各部门交上来的考勤进行检查,若有出现不对的地方及时和部门负责人沟通确认准确无误后方可结算工资;
2、对于工资的结算,需统计好住宿人员、各部门的处罚过失单、辞职人员的工资、补发工资等情况,工资计算按30天算,病假扣除当天60%的工资,事假扣除当天所有的工资,旷工1天扣3天的工资并进行行政处罚30元;旷工3天以上无工资等《员工手册》规定的执行。
十、人员招聘工作;(含到各地人才市场招聘、制作宣传单、联系方式)十
一、负责公司领导及人事经理交办的其他工作;
十二、处理工作中出现的人事相关工作。如劳动局、丰宁办事处、城管、工商局、五华区服务中心等等部门办事。
备注:
1、办理公司年检、劳动执法年审、餐饮服务许可证变更、执照变更、社保等;
2、过失单、员工变动表、请假条、维修单等等表格的制作及整理存
档工作;
3、学生工的管理,打考勤、算工资(扣减餐损);
1、负责财务日常记账凭证的.编制及账目的处理工作
2、处理相关涉税事务,税务申报、发票购买及开具
3、银行回单、会计凭证整理、装订及归档工作
4、应收应付款核算,往来账务处理,税务处理,固定资产账务管理等
负责商户代收款与银行到账的核对工作;
对商户的转账缴款在科传系统进行清收;
负责商户隔日退货的退款工作;
负责停车场系统及无感支付系统的核对工作;停车场商户优惠的核对工作,以及停车场总收款的工作;
负责积分商城系统及商家小程序收款方面的'核对工作;
商户撤场结算的复核工作。
负责商户交来费用的现金及微信收款。
1、项目相关费用的审核确认,开票费用、促销员工资等;
2、项目相关费用的数据整理、汇总,异常分析;
3、员工个人报销费用审核确认,异常分析;
4、上级领导交代的其他事宜。
1、负责公司日常账务处理,会计凭证编制,确保原始凭证合法、合规、内容真实,手续完备,数字准确
2、负责结帐、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;
3、负责纳税申报和各类财务报表的编制工作;
4、编写财务预算,及时对预算的执行情况进行监控
5、负责项目成本核算,对每个项目进行财务分析;
6、及时提供数据资料及各项费用统计分析报告;
7、领导安排的其他任务