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高级内控专员美团点评北京三快在线科技有限公司,三快在线,大众点评,美团,美团点评,三快在线工作职责:
岗位职责:
1、负责梳理业务运作过程,识别及评估风险,测试关键控制点的有效性,编制流程文档及流程图、风险控制矩阵;
2、负责独立或协助开展各类内控项目,工作内容包括流程访谈、数据分析、控制测试、底稿编制、问题确认及沟通等;
3、负责评估业务流程现状,参考业界实践提出切实可行的优化改进建议,并推动改进方案的落地实施;
4、负责执行跨部门沟通协调工作,与业务负责人沟通协调执行类事项,并主持小型会议;
5、负责完成上级主管安排的其他临时协助事项。
任职要求:
1、本科以上学历,3年及3年以上事务所互联网公司大型企业的内控或审计经验,有公司相关行业从业经历者优先;有cia、cpa、acca等资质证书者优先;
2、熟悉coso,sox及中国企业内部控制基本规范及相关指引,熟悉常见行业监管法规;
3、具备快速学习能力、良好的沟通能力及逻辑分析能力,熟练掌握office办公软件;
4、具有良好的服务意识、学习能力和团队协作精神,能承受较大工作压力。
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1、根据公司业务运营要求,持续梳理、更新现有公司内控流程体系,识别风险点,制定控制措施。
2、针对公司运营中的风险点,自行制定年度各项检查计划并实施。对于发现的问题形成评估报告;
3、根据公司内控需要提出制订或者修订公司内部控制制度、业务流程的建议;对公司业务渠道业务指标进行分类评估,对不良指标进行季度预警,同时协助业务渠道制定整改措施。
4、主动识别、评估、监测和报告公司内部控制风险;
5、组织内控培训并向公司员工提供内控咨询;
6、参与公司的内部控制评价,完成内部控制评价报告及其他相关工作;
要求:
1、本科或以上学历;
2、两年以上工作经验;具有保险风险管控经验,熟悉保险公司内部运作及有关法规;
3、优秀的书面表达能力,责任心强,良好的沟通能力;
档案管理专员岗位职责
一、岗位职责
(一)基本职责
1.认真贯彻执行上级档案部门关于档案工作的指示和规定;
2.根据档案工作管理办法,负责组织完成档案的收集、整理、归档、保管、统计和使用工作;
3.开展档案的借阅工作,及时登记,做好安全保密工作;
4.负责技术档案的接收、排列、编号、存放、及档案室日常管理工作;
5.按时完成档案的收集、整理、归档、保管、统计和利用工作;
6.按时准确记录档案借阅时间;
7.接受主管领导, 协助本部门其他人员完成本部门工作任务;
8.完成领导交办临时任务;
二、工作标准及相关业务流程
1.负责科档、文档资料的收集、立卷和归档。
2.负责档案室设施的管理与维护。
3.严格履行档案借阅制度,做好借阅登记。
4.负责公司行政文件及资料的分发。
5.负责档案资料的鉴定、销毁期限的拟定。
6.负责机要文件的保密工作。
7.负责及时拆启署名的上级机关来文。
8.负责档案库房的整洁,认真做好防火、防盗、防虫、防鼠、防晒、防潮工作。
9.完成上级交办的其它工作。
三、能力及要求
(一)工作能力
1.能熟练按照档案管理的有关规定和标准进行档案资料的收集、整理、上架工作。
2.熟悉文件的打印、装订、分发。
3.符合保密工作人员素质要求。
4.熟悉公司机构设置、职责分工及隶属关系。
1.努力学习档案管理基本知识和有、关专业知识,不断提高业务能力和管理水平。
(二)工作要求与方法
1.根据文件资料的轻重缓急安排文件制作,保证不贻误工作。
2.进行档案的鉴定工作,并对已经超过保管期限的档案提出销毁意见。
3.按照公司借阅制度办理档案资料借阅手续。
4.做好日常档案资料的整理工作。
职责描述:
1、协助公司内控管理体系的建设和完善;
2、负责公司运营管理的审核、检查和问题整改跟进,含体系、制度等;
3、负责公司内部客户投诉的日常管理,包括投诉处理、协调等;
4、协助公司卓越绩效模式的推荐;
5、协助完成公司管理的优化提升。
任职要求:
1、本科及以上学历,品质管理、企业管理、审计类专业优先;
2、熟练使用办公自动化软件,体系/审计/企业管理工作2年以上工作经验;
3、工作认真负责,责任心强,有较强的绩效目标导向意识。
1、有全盘工作经验,熟悉开票报税,及时编制月度/季度/年度各类财务报表;
2、熟悉公司成本的核算与分析,日常财务管理和成本控制,开展全面预算管理;
3、负责编制公司会计凭证,审核、装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿;
4、编制公司的总账和明细账,及时准确地记录公司业务往来;
5、严格审核费用报销及往来账款单据,每月对公司各项资产进行登记管理及盘点;
6、处理对税务方面的数据及相关月度各项税务申报工作;
7、完成上级领导交代其他工作;
1. 协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展。
2、 按总部领导要求,实施对各公司的财务、工程及其他审计,组织及参与审计调查。
3、 编制审计项目的审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。
4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。
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